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2024内部审计工作计划(27篇范文) 2024内部审计工作计划(27篇范文)

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务收支及有关经济活动按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计审计基本建设投资修缮工程项目审计卫生科研教育和各类援助等专项经费的管理和使用开展固定资产购臵和使用药品和医用耗材购销医疗服务价格执行情况对外投资工资分配等专项审计调查工作审计经济管理和效益情况审计内部有关管理制度的落实十其他审计事项。第十条内部审计机构每年应当向本部门本单位主要负责人提交工作报告。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。第十条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。第章内部审计机构权限第十条内部审计机构在履行审计职责时,具有下列权限要求被审计单位按时报送财务预算财务决算会计报表及有关文件资料参加本单位基建设备购臵财务对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关规章制度审核会计凭证账簿报表,现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法规行为改进管理提高效益的建议十对模范遵守财经法规的被审计单位和人员,提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。第十条本部门本单位在管理权限范围内,授予内部审计机构必要的处理处罚权。第章内部审计工作程序第十条内部审计工作的主要程序根据本部门本单位的具体情况,拟定审计项目计划,报经单位主要负责人批准后实施内部审计机构实施审计前,应编制审计工作方案,组成审计组,并提前日以书面形式通知被审计单位被审计单位应配合审计工作,提供必要的工作条件审计组对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计单位相关人员签字确认审计组对审计事项实施审计后,编制审计报告,并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起个工作日内,提出书面反馈意见,送交审计组内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后,报本部门本单位主要负责人审批下达被审计单位,被审计单位应当执行内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见,并书面报告执行结果内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。第十条内部审计机构对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存。第章奖励与处罚第十条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责忠于职守坚持原则做出突出成绩的内部审计人员,所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励对不履行审计职责的内部审计人员,由所在单位给予批评对滥用职权徇私舞弊玩忽职守泄露秘密的内部审计人员,所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。第十条对拒绝或者不配合内部审计工作拒绝提供或者提供虚假资料拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员,各部门各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。第章附则第十条各部门各单位可根据本规定,结合实际情况制定具体规定或实施办法,并报上级内部审计机构备案。第十条本规定由卫生部负责解释。第十条本规定自发布之日起施行。年月日发布的卫生系统内部审计工作规定卫生部令年第号同时废止。内部审计工作计划篇财政收支审计根据省审计厅要求,我县今年安排个财政收支审计项目,包括本级预算执行审计个,即对县财政局民政局人口和计划生育局法院检察院经贸局信访局进行预算执行审计。地税系统审计个,并延伸审计啤酒有限公司石材有限公司液压机械有限公司山水房地产有限公司旅游开发有限公司县网通公司创业集团公司纺织有限公司县烟草公司县信用合作联社县房地产开发有限公司县第建筑公司户纳税企业。乡镇财政决算审计个,即对镇乡镇进行财政决算审计。经济责任审计经与县委组织部商定,今年将结合其他专业审计,加大任中审计力度,共安排任中经济责任审计项目个,即对县交通局科技局统计局招商局畜牧局文体局财办扶贫开发办工会第实验小学职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。财务收支审计全年共安排个行政事业单位财务收支审计项目。市局项目个,对县物价局水利局进行财务收支审计。县局项目个,对经济开发区管委会县供销合作联社民营办实验中学中心卫生医院的年度财务收支情况进行审计。资产负债损益审计全年安排资产负债损益审计项目个,即对县农村信用合作联社自来水公司进行资产负债损益审计。投资审计市局全年安排投资审计项目个,即对中搬迁跟踪审计经济适用房决算审计房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计镇中小学标准化建设项目决算审计农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查已建成污水处理项目效益审计调查。内部审计工作计划篇年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计免疫系统功能,为促进项目建设规范财经秩序推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及计划是围绕个中心。即紧紧围绕县域经济发展这个中心,强化审计监督服务。作为县政府综合经济监督的审计机关,要围绕县委县政府确定的工作目标,研究审计环境,部署审计项目,确定审计重点,真正为县域经济发展保驾护航。抓住两个关键。审计质量和队伍建设是审计工作的生命线,是树立审计形象和的关键。审计工作要想得到社会认可,这两项工作必须常抓不懈。是审计质量。方面是审计项目业务质量。要以提高规范化水平为基础,以提高先进审计方法运用水平和审计成果利用水平为突破口,以促进审计宏观作用发挥为目标,严格落实审计署号令,从规范审计作业行为入手,继续深入开展审计项目精品创建活动。此外,严格落实审计组主审负责制审计质量票否决制审计责任追究制等系列措施,确保审计事实清楚证据可靠充分定性恰当合法结果客观公正。另方面是审计结果利用质量。对于审计中发现的带有普遍性倾向性的问题,要高站位,从有利于县域经济发展维护社会稳定的高度,发现问题思考问题分析问题,从宏观上提出解决问题的意见和建议,为领导决策提供可靠的依据和参考,增强服务的超前性和时效性。是队伍建设。队伍建设的根本是人的素质的提升。首先,组织审计人员参加政治理论法律知识和业务技能的培训,增强大局意识,提高贯彻落实科学发展观和执行党的路线方针政策的自觉性。其次,继续完善落实各项行之有效的制度,使审计工作每个环节都有章可循,都臵于严格的监督之下。廉政建设的好坏事关审计队伍形象,要切实加强廉政建设,做到守土有责为审清廉,力求把审计机关的良好形象树立好维护好。强化项工作。是以预算执行审计为基础,全面提高财政审计宏观效果。围绕推进财政部门依法理财,规范预算管理,提高预算透明度和约束力,以促进财政资金使用效益为目标,以财政资金真实性合法性效益性为重点,切实加大预算执行审计力度。在审计过程中做到审点和审面相结合,既要审计财政地税等财政收入组织部门和预算安排部门,又要延伸审计重点到财政支出比重大预算外收入多具有定资金分配权的部门以及各类专项资金较多的部门。通过审计,实现全面掌握资金运行规律和资金管理松紧程度,促进增收节支,提高依法理财水平,规范财务收支行为。是以重大建设项目审计为切入点,进步深化固定资产投资审计。围绕全县重大基本建设项目,认真把好财政资金使用关,查纠各种违纪违规行为,维护建设市场秩序,提高项目投资效益。通过重大建设项目全过程审计,严肃查处高估冒算等骗取财政资金行为以及建设单位不进行可行性研究不搞开工前预算审计不进行规范性招投标而导致财政资金浪费问题,促进建设项目资金合理有效使用,推动我县固定资产投资领域逐步走上规范化轨道。是以专项资金审计为重点,全面提高专项资金使用效益。围绕全县经济发展规划及社会热点问题,将社会保障资金农业救济救灾等专项资金作为重点,从立项拨付管理和使用等各环节进行检查,揭露严重损失浪费,查处弄虚作假挤占挪用等行为,促进有关部门规范资金管理,提高使用效益。通过审计,规范各类专项资金项目的立项分配管理和使用,全面提高专项资金的经济效益和社会效益。内部审计工作计划篇年是公司实施年发展战略的第年,也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引,以适应偿代监管体系要求为导向,按照既定的思路目标主线主题开展工作,加大常规审计和专项审计力度,有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。工作思路年内部审计工作将按照即围绕个目标,强化两种职能,抓好大工程突出项重点落实点举措的总体思路组织开展。个目标降低违法违纪违规行为的发生,防范系统性经营风险,促进公司增收节支和提质增效。两种职能监督职能和服务职能。大工程人才工程系统工程质量工程。项重点整改落实专项审计成果运用风险防范。点举措增强服务意识加强培训教育有效整合资源强化责任追究积极探索创新。运用计算机审计,提高审计效率随着医院管理信息化程度的逐渐提高,我院计算机信息系统要联网,使医院内部审计从传统的以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务管理绩效审计为主。通过借助计算机审计技术,能及时地获得相关信息资料,缩短审计时间,节约审计成本,从而提高审计效率。我们科室要把握时代的脉搏,坚持以科学发展观为指导,立足自身,立足内部,充分发挥应有的作用,就定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。内部审计工作计划篇提高审计质量,发挥审计监督作用全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。坚持全面审计突出重点的审计思路。医院由于经
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