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2024年审计工作计划推荐(20篇范文) 2024年审计工作计划推荐(20篇范文)

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1、经济责任审计结果的利用,更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式,继续开展任中和离任审计,探索开展任前审计,将种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计,加强对权力的制约和监督,促进领导干部廉洁自律,更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇司法局发改局交通局等个单位的主要领导进行经济责任审计。年审计工作计划范文推荐篇集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计经济责任审计基建工程审计保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险完善管理和提高经济效益的作用。年度集团公司内部审计工作计划如下以财务收支与预算审计为基础,促进内控制度。

2、卫生系统内部审计工作,并对部属管单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作,并对所属管单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作,并对所属机构进行审计和业务指导监督。各部门各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。第章内部审计职责与任务第十条卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是按照国家法律和法规,制定内部审计制度规定及工作规范指导和监督有关部门单位建立健全内部审计机构,配备内部审计人员,按规定开展内部审计工作制定内部审计工作计划,组织行业内部审计及审计调查活动组织审计业务培训,开展审计工作研究,交流审计工作经验,表彰内部审计先进单位和个人。第十条。

3、算工程造价等问题,有力地保障政府投资效益的化,限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼古郡博物馆县医院门诊大楼等个投资审计项目。稳步推进经济责任审计经济责任审计工作对于加强干部监督管理,从源头上预防和治理腐败,促进党风廉政建设,保障经济社会健康发展,具有十分重要的作用。年我局将坚持以科学发展观为指导,创新思路,改进方法,积极推进经济责任审计工作向更高层次更高水平度发展。坚持积极稳妥量力而行提高质量防范风险的原则,要把对经济决策权政策执行权经济管理权资金分配权的监督,放在经济责任审计的突出位臵。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支固定资产增减债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析,重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进。

4、相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。第条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。第条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立客观公正保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第条部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作中存在的问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。第章业务指导与监督第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国。

5、员,提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。第十条本部门本单位在管理权限范围内,授予内部审计机构必要的处理处罚权。加强政府投资建设项目审计随着我国国民经济的快速发展,国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大,政府投资建设项目的经济性效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用,加强建设项目管理,促进整顿建设筑市场秩序,提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目审计的新路子,不断完善以国家审计机关为主,社会审计,内部审计参与的工作格局,发挥国家审计的职能优势,社会审计的专业优势和内部审计的知情优势,加大审计力量,提高工作效率,重点审计工程招投标程序工程量不实和高估。

6、的健全与完善以财务收支审计为基础,延伸到内部控制风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督,保护公司资产安全和完整,同时延伸到内部控制和风险管理的有效性财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团发展方向,预算执行围绕集团经营目标展开。完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据实际工作情况,进步完善集团公司预算执行情况审计办法等内审制度。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕级单位的经营业绩考核,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见。

7、内部审计机构履行下列职责拟定内部审计规章制度审计预算的执行和决算审计财务收支及有关经济活动按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计审计基本建设投资修缮工程项目审计卫生科研教育和各类援助等专项经费的管理和使用开展固定资产购臵和使用药品和医用耗材购销医疗服务价格执行情况对外投资工资分配等专项审计调查工作审计经济管理和效益情况审计内部有关管理制度的落实十其他审计事项。第十条内部审计机构每年应当向本部门本单位主要负责人提交工作报告。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。第十条内部审。

8、工作以增加组织价值并提高经营效率为出发点,进步规范内部审计业务流程完善内审制度优化组织架构,在集团董事会的领导下,最大限度地发挥其独立性和权威性,逐步整合资源,以重点审计专项审计日常监控相结合的审计模式,充分发挥内部审计在防范风险完善管理和提高经济效益中的作用。年度内部审计工作目标完善内审组织与内审作业标准,定期向董事会报告工作计划执行情况和工作报告。根据生产经营的发展需要,量化评价指标,对公司生产经营活动做到事前了解情况事中审计监督事后总结报告。对年度审计制度执行生产与费用循环竣工决算进行重点监控,提高经济效益。加强公司内部控制制度的执行力度,完善制衡机制,建立合理的绩效评价体系,促进公司管理。审计资源审计部现有名工作人员,工作的开展主要通过往来资料归档文。

9、机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。第章内部审计机构权限第十条内部审计机构在履行审计职责时,具有下列权限要求被审计单位按时报送财务预算财务决算会计报表及有关文件资料参加本单位基建设备购臵财务对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关规章制度审核会计凭证账簿报表,现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法规行为改进管理提高效益的建议十对模范遵守财经法规的被审计单位和人。

10、评价对外投资企业的管理效果的需要,对投资企业进行经营与资产负债审计,充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。依照审后要追究审后要整改审后要运用的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。改善内审环境,加强审计人员培训,进步提高审计工作质量。年审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,年,需要领导与相关部门配合,按岗位设臵配备审计人员,充实审计队伍力量。要对现有的内审人员进行业务培训,如国际内审师资格考试新税法学习等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势新任务的需要。年审计工作计划范文推荐篇按照企业内部控制基本规范公司内部审计制度以及国家的法律法规规章制度制订年度审计计划。内部审。

11、件管理文件外部查询等资料的获取,以及对相应工作人员的访谈,获取所需资料。由于部门人员专业结构不全面,仍难以达到全面性的要求。今年度,我们将结合部门情况,重新构建部门架构,进步推动内审工作。年度内部审计重点项目年度审计和年半年度审计为验证评价年度集团各子公司在财务内控资产管理制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况,计划于年月份进行年度审计,并根据年度审计情况开展半年度审计。物流专项审计对运输费用的真实性合理性,物流管理制度的制定及执行情况进行专项审计。促进提高物流管理水平,保障运输安全及时,提高经济效益。集团办公室制度审计重点对集团办公室办公采购车辆管理印鉴管理档案及后勤管理进行审计。基建审计工程竣工验收施工预算与竣工决算审计,该项工作须进步制定审计方案。

12、进而促进级单位加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合,不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对级单位领导干部任中经营绩效的评价。对级单位经营业绩审计通过对级单位年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各级单位考核的依据。针对性地开展专项审计根据集团经营管理特点,就预算内控管理经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计,重点问题重点突破。工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标合同签订竣工验收结算付款,做到实施事前项目审查事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。投资企业审计为。

参考资料:

[1]2024年审计员的工作计划(20篇范文)(第37页,发表于2023-08-29)

[2]2024年审计工作计划(23篇范文)(第47页,发表于2023-08-29)

[3]2024年审计工作计划(19篇范文)(第52页,发表于2023-08-29)

[4]2024年度有关审计工作计划(19篇范文)(第34页,发表于2023-08-29)

[5]2024年内部审计工作计划(24篇范文)(第75页,发表于2023-08-29)

[6]2024年公司出纳工作计划(13篇范文)(第19页,发表于2023-08-29)

[7]2024年学校出纳工作计划(14篇范文)(第25页,发表于2023-08-29)

[8]2024年幼儿园出纳工作计划(8篇范文)(第14页,发表于2023-08-29)

[9]2024年中职班主任工作计划(27篇范文)(第84页,发表于2023-08-29)

[10]2024年公司出纳工作计划(14篇范文)(第21页,发表于2023-08-29)

[11]2024年小学家长学校工作计划书(27篇范文)(第82页,发表于2023-08-29)

[12]2024年学校出纳工作计划(17篇范文)(第29页,发表于2023-08-29)

[13]2024年银行出纳工作计划(4篇范文)(第7页,发表于2023-08-29)

[14]2024年学校出纳工作计划(14篇)(第25页,发表于2023-08-29)

[15]2024年会计工作计划(18篇范文)(第40页,发表于2023-08-29)

[16]2024年会计年度工作计划(20篇范文)(第40页,发表于2023-08-29)

[17]2024年会计个人工作计划(26篇范文)(第67页,发表于2023-08-29)

[18]2024年个人会计工作计划(26篇范文)(第68页,发表于2023-08-29)

[19]2024年会计工作计划和目标(27篇范文)(第55页,发表于2023-08-29)

[20]2024年会计工作计划(29篇范文)(第61页,发表于2023-08-29)

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