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2024年审计工作计划(20篇范文) 2024年审计工作计划(20篇范文)

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1、内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全有效,可依赖程度如何评价在其内控制度健全有效可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前财务公司费用开支的相关制度尚未健全,部分费用开销即以预算作为费用开支的标准而非以费用制度为预算标准,因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引规范性。

2、工作组,工作组依据国家省市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。年审计工作计划范文篇指导思想认真贯彻落实精神,以科学发展观为统领,继续坚持围绕中心服务大局的指导思想,牢固树立审计为发展服务的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展推进依法行政推进制度创新的作用。工作重点继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责。

3、。努力完成领导交办的其他事务。年审计工作计划范文篇年对于财务公司来说是探索和摸索的年,无论是公司组织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段,内部审计的工作也处于初建阶段,完善当前部门工作任重道远。针对财务公司实际,提出如下审计工作计划完善审计内控制度,促进财务公司内控管理健全与完善首先完善财务公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立财务公司预算执行情况审计办法集团公司合同管理审计办法项内审制度。内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整保证会计信息真实促进经济活动健康有序进行而制定的种内部协调组织制约检查的控制系统。年为财务公司运营的第年,各项制度处于边制定边执行的状态,必然有很多执行不严的地方,因此,年内审工作应该建立在公司。

4、经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。审计的方法及范围审计的方法是首先各单位自查,并形成自查报告其次内审人员采取审查资料个别访谈审计调查等方法进行。审计的范围是教学系及相关单位年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查个年级。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学成人教育部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法。电大工作部附属中学成人教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计。

5、营状况和集体资产管理使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定执行等进行客观公正审计评价。促进干部廉政建设。要积极探索经济责任审计新问题新情况。继续做好财务收支分配前审计审计。重点加强对各单位收益分配额度费用开支补贴标准应收账款库存资产等方面的审计监督,严肃财政纪律,不断提高经济运行质量,促进各单位规范操作,增收节支,防止和杜绝损失浪费的现象出现。继续做好对基建项目的审计。重点对政府实事项目资金投入审计,要严把审计关,努力节约政府建设资金,不断提高资金,使用效果和效率。要认真协调有关部门做好建设项目审计,实行监督与服务并举的审计方法,不断提升在建审计效果。继续做好审计意见的整改落实和回访工作。要建立跟踪落实制度,从制度上,程序上确保审计意见落实,务求取得审计实。

6、文件。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩预算执行审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是经营业绩审计定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。对下属企业经营业绩审计年度审计半年度审计通过对下。

7、任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。认真抓好跟踪审计。以审计意见建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进步规范化制度化法制化。主要措施,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习审计法会计法内部审计具体准则等法律法规和审计业务知识,继续发扬依法求真严谨奋进奉献的审计精神。全面审计突出重点的方针,做到认识到位强化管理夯实基础质量到位突出重点落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开公正文明廉。

8、员培训,进步提高审计工作质量。年审计队伍人员出现流动,审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,年,需要领导支持与相关部门配合,按岗位设臵配备审计人员,充实审计队伍力量。协助与配合相关部门健全与完善内控制度,使管理有制度,审计有依据,处罚有规定,进步发挥审计事前事中事后参与经营管理作用有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法。电大工作部附属中学成人教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家省市相关文件和教育部教育。

9、的审计形象。,讲求实效的要求,坚持切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统。严谨细致丝不苟的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划审计方案审计取证审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生年审计工作计划范文篇年审计工作总体目标围绕我镇经济建设这个中心,以科学发展观统领内审工作,坚持全面审计,突出重点的工作方法,实现事后审计向事前事中审计转变,继续做好财务收支经济责任在建项目审计,加强监督,促进规范。着力抓好审计整改落实,不断改进审计方法,努力提高审计工作质量,确保审计有序开展及时完成。年主要工作设想如下继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期内经济指标完成财务经。

10、属企业各项成本费用支出的真实合法性。工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标合同签订竣工验收付款进行审计。依照审后要追究审后要整改审后要运用的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏防范未然强化管理规避风险的目的。与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免管理监督考核脱节。加大宣传力度,改善内审环境,加强审计。

11、系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。年审计工作计划范文篇为进步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。年度审计工作目标年的内部审计工作,以个代表重要思想为指导,以国家财经法规财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性合法性效益性为重点,结合我院年工作要点学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议。

12、企业年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。通过对年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题执行集团经营政策落实经营管理措施,围绕集团年度经营目标提高经营效益。结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行收入合同审计集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全有效进行审计。在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务成本并不纳入业绩考核,并在中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成本的开支范围标准原始票据合法性进行审计,以确定下。

参考资料:

[1]2024年审计工作计划推荐(20篇范文)(第56页,发表于2023-08-29)

[2]2024年审计员的工作计划(20篇范文)(第37页,发表于2023-08-29)

[3]2024年审计工作计划(23篇范文)(第47页,发表于2023-08-29)

[4]2024年审计工作计划(19篇范文)(第52页,发表于2023-08-29)

[5]2024年度有关审计工作计划(19篇范文)(第34页,发表于2023-08-29)

[6]2024年内部审计工作计划(24篇范文)(第75页,发表于2023-08-29)

[7]2024年公司出纳工作计划(13篇范文)(第19页,发表于2023-08-29)

[8]2024年学校出纳工作计划(14篇范文)(第25页,发表于2023-08-29)

[9]2024年幼儿园出纳工作计划(8篇范文)(第14页,发表于2023-08-29)

[10]2024年中职班主任工作计划(27篇范文)(第84页,发表于2023-08-29)

[11]2024年公司出纳工作计划(14篇范文)(第21页,发表于2023-08-29)

[12]2024年小学家长学校工作计划书(27篇范文)(第82页,发表于2023-08-29)

[13]2024年学校出纳工作计划(17篇范文)(第29页,发表于2023-08-29)

[14]2024年银行出纳工作计划(4篇范文)(第7页,发表于2023-08-29)

[15]2024年学校出纳工作计划(14篇)(第25页,发表于2023-08-29)

[16]2024年会计工作计划(18篇范文)(第40页,发表于2023-08-29)

[17]2024年会计年度工作计划(20篇范文)(第40页,发表于2023-08-29)

[18]2024年会计个人工作计划(26篇范文)(第67页,发表于2023-08-29)

[19]2024年个人会计工作计划(26篇范文)(第68页,发表于2023-08-29)

[20]2024年会计工作计划和目标(27篇范文)(第55页,发表于2023-08-29)

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