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(6篇)审计计划与工作总结 (6篇)审计计划与工作总结

格式:word 上传:2023-08-30 08:19:00

《(6篇)审计计划与工作总结》修改意见稿

1、“.....更好地为医院的和谐发挥重要作用。以成本管理审计为重点,强化审计经济监督在市场经济条件下,医院被推向市场,医院的生存不再取决于上级主管部门的意志,而是取决于市场对医院的接纳程度,取决于医院能否为患者提供优质价廉的医疗服务,市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动,向广大患者提供医疗服务,必然会消耗定的人力财力和物力,因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程,同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加元的成本不仅会增加病人的经济负担,而且会减少医院的收益,影响医院的长期发展成本问题解决不好,医院的效益就没有保障,竞争力也会变得低下。因此,内部审计要把医疗服务成本作为基本审计,及时发现成本管理中存在的主要问题重大问题,找到损失浪费的主要表现症结所在......”

2、“.....针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议,促进医院有效节约与合璎利用资源,降低成本,从而提高经济效益与社会效益津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书,将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此,对下属企业的各项成本费用支出进行审计,也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查,还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查,并对大宗支出去向进行跟踪审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实合法,为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。对合同签订及履行情况的审计合同审查可采用事前事后两种方式进行,事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同,审计部要严格审计监督,做好审计记录事后审计是审计部采取备案合同抽审办法,即每季度对下属企业签订的合同进行抽审,可采取结合其他审计项目和单独抽审的办法进行......”

3、“.....工程财务决算审计原则上由审计部自行完成,特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。年应完成的工程项目审计有以下项。津滨高科技园期区工程竣工结算和财务决算审计。金融街期工程竣工结算和财务决算审计。津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。公司领导交办的其他工程审计。做好下属企业改制前的审计工作对需要改制的下属企业的资产负债及潜亏情况进行审查,协助下属企业摸清家底,加快企业改制进程。依照审而要究审而要改审而要用的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。在以上两项审计的基础上,内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计,即对决策程序是否完整并符合公司规定决策方法是否科学依据是否可靠效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计......”

4、“.....为津滨公司总体决策提供参考依据。在审计部内部实行审计项目组长负责制,规范操作程序,狠抓审计基础建设,不断提高审计工作质量,精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。在今后的审计中,从审计项目开始实施到审计档案的归档,都由专人负责,并且岗位定期轮换,这样既做到了责任明确,又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务,又为公司领导当好参谋,应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。对各下属企业的经营业绩审核在对各下属企业年至月份经营业绩审核的基础上,对月份经营业绩进行审核,并汇总出具审核报告,提交公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。银行存款是反映公司经济活动的第手资料,容易在此发现些违规问题线索,因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对,必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计......”

5、“.....往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容,也是最容易出现违规的地方,因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大账龄较长的应收应付款项应逐个进行跟踪审计,特别是对已经核销的应收款项,应延伸到对方单位进行跟踪审计,以对其经济活动和核销手续的真实合法进行审查,确保公司资产的安全和完整。在各项成本费用支出中进行跟踪审计开展经济责任审计。召开年经济责任审计进点会议,明确年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度经济责任告知制度。积极探索经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计,全年个审计项目中共有个是任中审计。根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对位在任党政领导干部的经济责任审计。继续加大内审指导工作力度。是进步建立健全机制,继续把内部审计工作作为我局年十项重点工作内容之,并将内部审计工作经费列入年初预算......”

6、“.....有望于下半年出台。是加大对内审机构的指导。围绕内部审计计划制定企业审计重点内控制度完善等方面内容,组织内审机构内部业务交流学习次,并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市。帮助指导教育计生住建等部门做好公务支出公款消费资金内部审计。是积极组织个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比,县内审机构加强业务交流等则信息在中国审计报刊登。狠抓审计质量提升年活动。结合实际开展审计质量提升年活动,探索创新审计报告格式和审计方案编制方法,进步规范了审计业务内部管理流程,着手研究审计项目质量规范化管理办法。开展审计项目评优活动,鼓励审计干部树立大要案意识,争做优秀审计项目,推荐个审计项目参加全市优秀审计项目评比。坚持以人为本,鼓励新进审计人员人参加审计师资格考试,努力加强审计队伍建设。着力推进审计信息化建设......”

7、“.....在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。扎实开展党的群众路线教育活动。是加强组织领导。成立活动领导小组,明确工作职责,多次召开党组会议和活动领导小组会议,研究局路线教育工作,结合审计工作实际制定实施方案。是加强学习教育。开展了理论中心组读书班我有套审计技术方法交流专题学习会微型党课审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动,观看了焦裕禄南平红荔信仰党的纪律等电教片电影共期。是广泛听取意见。就风问题广泛征求基层农村党员群众被审计单位行风监督员退线领导干部内审机构等部门意见建议,发放及回收征求意见表余份,共征集到各类意见建议条次梳理分类成个具体问题。是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村正岙村两个结对村位困难对象进行走访,帮助解决生活生产中的实际困难。开展审计进社区活动......”

8、“.....并为外来务工人员贫困学生建立个小书架工程。帮助银海社区和上郎村名困难群众实现个微心愿。是开展即知即改活动。加强内部审计业务指导,帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市,对教育住建计生等单位开展公务支出公款消费专项审计指导。强化考勤学风会风问题,加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查,严格执行离岗请假登记制度,做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度,开展干部职工谈心谈话活动余次,缓解审计线干部精神压力,激发审计干部团结拼搏攻坚克难争创流精神。半年来,我局审计工作虽然取得了些成绩,但离县委县政府和上级审计机关的要求还有定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则经济责任审计创新协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。下半年的工作安排继续实施十项重点工作,深入开展党的群众路线教育活动是领导干部经济责任审计。按照以权定责以责定评以评定审的思路......”

9、“.....完成大门镇县计生卫生局县文化体育局等个单位位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到,离任交接对象离任交接率达到。是稳步推进固定资产投资审计。完成县后寮标准农田提升工程竣工决算县人民法院门台工程结算县连港蓝色海岸带期工程结算县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度,完善跟踪审计办法,在已跟踪两个项目的基础上,下半年继续对新西河滨海大道环西湖亮丽工程个项目进行跟踪审计。是继续围绕民生审计国资经贸审计等重点工作开展审计。开展县物业维修资金专项审计调查涉农专项资金科技经费土地出让金等重点资金审计,开展县海霞中学县元觉义校县公路管理局等单位财务收支审计。在以上两项审计的基础上,内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计......”

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