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预算执行情况报告(7篇) 预算执行情况报告(7篇)

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1、成情况增值税完成万元,为年预算的营业税完成万元,为年预算的其他各项工商税收完成万元,为年预算的行政性收费罚没专项等收入完成万元,为年预算的税收返还收入完成,万元,为年预算的。全县般预算支出完成,万元,完成年预算的,比平均进度慢个百分点。主要支出项目完成情况农业支出完成万元,为年预算的文体广播事业费完成万元,为年预算的教育事业费完成,万元,为年预算的卫生事业费完成万元,为年预算的抚恤和社会福利救济费完成万元,剔出省专项后为年预算的社会保障补助支出完成万元,剔除专项后为年预算的行政管理费完成,万元,为年预算的公检法司支出完成万元,为年预算的,同比增加万元城市维护费完成万元,为年预算的其他支出完成万元,为年预算的。为完成上半年县委交办的各种工作,我们主要从以下几个。

2、扩大采购范围和采购项目,提高采购质量,努力实现政府全面采购。是加大收支两条线改革力度,从源头治理预算外资金管理上存在的坐收坐支,挤占挪用等问题,严厉查处私设小金库等违法违纪问题,通过强化收入征管,实现预算外资金及时上缴财政专户,集中资金办大事。今年上半年的全县财政工作,取得了定的成绩,但我们也清醒的看到财政面临的形势异常严峻,我们有信心在下阶段的工作中,在县委的正确领导和县人大的依法监督下,财税部门广大干部职工通过努力工作,开拓进取,定会克服困难,确保全年预算工作目标顺利完成。预算执行情况报告篇根据中华人民共和国预算法年政务公开工作要点财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知省财政预决算公开操作规程等文件规定,根据市财政局关于做好年度市本级部门预算公开工作。

3、财政工作面临的机遇和挑战并存,改革的深入使各种困难和矛盾更加突出。我们将创新思路,迎难而上,以更加饱满的热情和更加有力的举措,确保今年财政预算顺利完成,为推动宝鸡副中心城市建设加速崛起做出应有的贡献。预算执行情况报告篇预算执行情况今年上半年,我县财政工作在县委的正确领导下,认真贯彻年初省市财政工作会议精神,严格按照年初的工作部署,从培植壮大县级财源入手,努力增收节支,强化税收征管,推进财政体制改革,基本实现了保工资保重点保稳定的半年工作目标,各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年,全县全口径财政收入实现,万元,剔除季节性因素,完成年预算的,其中,般预算收入完成,万元,完成年预算的,剔除季节性因素,完成年预算的上划收入完成,万元,完成年预算的。主要收入项目完。

4、明本年度预算的收入利润目标。预算执行情况报告篇。要严格控制支出,优化支出结构。大力压缩弹性支出,针对当年财政严峻形势,牢固树立过紧日子思想。严格按预算管理条例办事,坚决执行以收定支,量入为出的原则,杜绝超财力安排支出。对全县财政供养人口要进行认真清理,解决财政对事业单位包揽过多问题。同时加大预算外资金的管理力度,严格控制预算外支出,增加预算外资金调入比例,支持预算内收支预算平衡。加大向上争取资金力度。及时向省市汇报农业旱灾情况,争取省里支持,实事求是反映财政收支状况,力争得到省里的财力补助。进步深化财政体制改革。是要规范会计核算中心工作,要在目前工作的基础上,扩大纳入范围,把涉及到财政资金支付的部门全部纳入会计核算中心集中核算。是结合新颁布的政府采购法,进步。

5、建设,加快农业发展方式转变,深化农村综合改革等政策机遇,加强政策资金项目的有效衔接,积极争取中省市等多层次多渠道的政策支持和资金扶持。同时,规范财政专项资金项目库管理,积极研究分析上级专项资金补助政策,主动作为,提前谋划,持续做好项目的策划包装,力争使更多的项目列入中省市计划盘子,支持县域经济全面发展。健全制度强化责任,严控债务风险。将政府性债务纳入预算管理,严格控制债务规模。认真贯彻执行陕西省级政府性债务管理办法,按照借用还相统的原则,夯实各债务部门责任,加大存量债务消化力度。加大与省级财政部门沟通,为我县争取更多债券额度,切实防范和化解财政风险。积极推广政府与社会资本合作模式,吸引社会资金参与公共基础设施建设,解决融资难题。主任副主任各位委员,今后几个月。

6、方面开展工作加大财源项目建设力度,培植经济增长点今年我县的财源建设工作,围绕全县经济发展的重点,从深化农业产业结构调整入手,依托资源上项目,培植县域经济增长点。是积极做好项目申报争取工作,通过认真选择项目,充分论证,向上申报项目个。是加大对项目的推进力度,定期深入项目单位了解项目运行情况,充分掌握项目建设中存在的各种问题,现场办公帮助企业出谋划策,解决困难。是狠抓项目达产达效工作,重点抓年项目的达产达效问题。是加大招商引资工作力度,加快项目建设步伐。加大收入征管力度,做到应收尽收年初以来,财税部门把确保收入的及时足额到位,作为完成各项工作目标的首要任务来抓,多方开展工作,组织收入入库,严格按照加强征管,堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税的十字方针,打击各种偷逃抗税。

7、的通知文件要求,现将本单位年度部门预算公开如下部门基本概况部门职责贯彻中华人民共和国人口和计划生育法和国家相关法律法规政策,协助政府统筹解决人口问题,促进人口长期均衡发展。全心全意服务育龄群众和计划生育家庭,发挥带头宣传服务监督交流作用,动员和组织广大群众参与人口发展生殖健康计划生育和家庭保健。开展群众性计划生育宣传教育工作,普及生殖健康优生优育等科学知识和信息,倡导科学文明健康的婚育观念,提高群众实行计划生育的能力和水平。拓展服务领域,推进生育关怀行动失独家庭等计划生育关怀帮扶家庭健康促进,为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。推进人口计划生育基层群众自治,教育引导广大群众自觉按政策生育,反映群众在生殖健康计划生育等方面的诉求,依法维护群众的合法权益。协助开。

8、生协干部职工业务能力,预计人数人,预算万元全市小善举大爱心募捐动员培训,内容为号召全市卫健系统干部职工为系统内的困难职工募捐,预计参会人数人,预算万元。年,本部门举办节庆晚会论坛赛事等预算万元,具体为协会会员日庆祝活动,预算万元。专业名词解释机关运行经费为保障行政单位包括参照公务员法管理的事业单位运行,用般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。公经费纳入财政预算管理的公经费,是指用般公共预算拨款安排的公务接待费公务用车购臵及运行维护费和因公出国境费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出公务用车购臵及运行费反映。

9、流动人口服务工作。机构设臵情况市计划生育协会作为级部门预算单位,内设科室为办公室业务指导科生育关怀科。实有编制人。年月实有在职人员人,离退休人,公车辆。部门预算单位构成市计划生育协会部门只有本级,没有其他级预算单位,因此,纳入年市计划生育协会部门预算编制范围只有市计划生育协会部门本级。保障重点优化支出,着力改善民生。严格执行新预算法,坚持开源节流勤俭节约,清理压缩般性专项,集中财力保证社会保障和就业医疗卫生教育文化住房保障救灾补助等重点支出,全力打造民生财政。同时,大力支持现代农业园区美丽乡村建设精准扶贫文化旅游产业发展县城改造城乡体化等重点工作,确保重点项目有序推进,促进县委县政府重大决策顺利实施。研究政策主动争取,壮大可用财力蛋糕。抢抓国家推进新型城镇化。

10、项工作目标,确保年各项工作任务的圆满完成,实现全年预算收支平衡。继续抓好财源建设工作。在今后工作中,要加大项目的推进力度,促进项目达产达效。加紧推动年财源建设项目的启动工作,积极争取资金,研究企业自身存在问题,帮助企业解决问题,新上项目力求成功率。切实加强收入征管,确保财政收入足额入库。继续加大对工商税农业税的征管力度,在征收方面要千方百计调动工作人员和纳税人的积极性,建立完善的代征代缴管理系统,确保收入及时入库。加强对重点税源和零散税源的征管稽查力度,对些大中型纳税户设专人负责税收征缴,同时要建立纳税举报箱举报电话,坚决查处和严厉打击各种偷漏税行为,努力实现应收尽收。预算执行情况报告篇。年,本部门培训费预算万元,具体为全市计生协能力建设培训,内容为增强全市。

11、单位公务用车车辆购臵支出含车辆购臵税,以及燃料费维修费保险费等支出因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通费食宿费等支出。预算执行情况报告篇管理局为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过认真学习审函号审计署关于中央部门对年预算执行情况开展自查的通知要求,并结合单位的实际情况,成立了由局长为组长和财务人员组成的自查小组,对年预算执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下预算编制执行情况通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例水利部中央级预算管理办法以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。通过自查,我单位不存在弄虚。

12、为。是加大了对煤炭行业的税收征管力度,从源头控制煤炭税收流失问题,确保了煤炭市场税收的足额到位。是加大房产交易市场税收征管工作力度,整顿税收市场秩序。是加大了农业税收尾欠的征管力度,农业税征管部门同县法院成立了联合欠税清缴小组,对抗税户和欠缴户按税法规定和法律程序进行了强制执行。是加大了非税收入征管力度,对我县房地产开发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采取站式收费管理。截至月末罚没资金入库万元,站式收费已入库资金万元。加大支出管理力财政收入大幅下降支出方面,由于非典影响,将直接增加财政支出,同时些新增加的刚性支出必须给予保证,财政形势较为严峻。为保证全年工作目标的顺利完成,在下半年工作中,我们将从强化增收节支入手,创新财政管理机制,切实实现年初确定的各。

参考资料:

[1]预算员年度工作计划(3篇)(第5页,发表于2023-09-11)

[2]财务经理预备岗位工作计划(18篇)(第53页,发表于2023-09-11)

[3]预算绩效项目自评报告(17篇)(第84页,发表于2023-09-11)

[4]项目预算绩效自评报告(16篇)(第69页,发表于2023-09-11)

[5]项目预算绩效自评报告(17篇)(第82页,发表于2023-09-11)

[6]预算绩效自评抽查报告(5篇)(第33页,发表于2023-09-11)

[7]部门预算整体绩效自评报告(3篇)(第20页,发表于2023-09-11)

[8]财政预算绩效自评报告(3篇)(第16页,发表于2023-09-11)

[9]预算绩效管理自评报告(3篇)(第11页,发表于2023-09-11)

[10]预防控制重大疾病项目绩效自评报告(5篇)(第29页,发表于2023-09-11)

[11]学习《预防未成年人犯罪法》心得体会(5篇)(第7页,发表于2023-09-11)

[12]化工厂参观人员的应急预案(3篇)(第7页,发表于2023-09-11)

[13]敬老院火灾的应急预案(3篇)(第9页,发表于2023-09-11)

[14]加油站暴雪的应急预案(19篇)(第89页,发表于2023-09-11)

[15]校园防溺水应急预案(16篇)(第40页,发表于2023-09-11)

[16]医院停暖的应急预案(3篇)(第11页,发表于2023-09-11)

[17]幼儿园道路交通安全应急预案(16篇)(第50页,发表于2023-09-11)

[18]交通事故应急预案(15篇)(第38页,发表于2023-09-11)

[19]有关有关消防的应急预案(17篇)(第74页,发表于2023-09-11)

[20]幼儿园天气应急预案(20篇)(第61页,发表于2023-09-11)

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