进代表今后碳业的发展方向,公司除供应烧烤店火锅店等
产品外,还随日本料理韩国料理店引用的高温碳出口东南亚各
国。
随着中国加入,国内外的商家纷纷看好中国潜在的碳业市
场,先后在建立碳业粗加工深加工等企业,国内各大碳业公司
为适应新的市场需求,纷纷调整自己的产品结构,发挥自己的潜
能优势,扩大市场份额。
公司具有批中高温碳的制造专家专门服务产品的技术
质量的管理。目前从现有的市场反馈的信息,用户反映高温碳质
量好安全可靠。
从经济角度看,日本韩国相应的碳业产品的价格为国内产品
价格的倍,与日本产品竞争,我们具有成本优势,劳动资源
原料资源优势,这对我们的产品出口也非常有利。
销售分析
根据有关市场调研数据分析出,高温碳市场需求大于供应,以
现在的国内生产能力,产品将供不应求,市场供需将严重脱节,
这正是公司产品生产销售的最佳时机。
销售策略
公司采用定向销售的模式,紧跟碳业市场的步伐。
总体建设方案
厂址和自然条件
厂址
建设项目位于崇义县丰州乡雁湖村新屋小组,小地名鹅湾
坳位置,距老工业重镇古亭约三公里,离县城约公里紧靠
省道赣丰公路。物料靠运输公路,交通十分方便
厂区按黄海高程系标高,最高点为,最低点为
,其地面高差约为,坡由南向北倾斜,土地经平整
后,厂区高差约在左右。
自然条件
气温夏季最高绝对温度
冬季最低绝对温度
年平均温度
湿度年平均相对湿度
降水量年最大降水量
年平均降水量
最大积雪深度
结冻深度
风历年最大风速
年平均风速全年主导风向
夏季主导风向
工程地质为第四纪黄粘土,第四纪黄粘土下层为
第三纪红色砂岩
洪水位厂区最低标高为,无洪水浸入之可能。
地震裂度度。
工作制度和年时基数
设计采用全年工作天数天,平均每周工作时间小时。
工作制度及年时基数
序号工种名称工作制度
年时基数小时
设备工作益工人班二班三班
机械加工二班制
土窑热处理二班制
技术工艺和设备
本次建设项目的目标
本次建设项目,在雁湖村新建厂房平方米,整期
项目全部完成后公司产能将达到吨年。建设项目完成后年新
增销售收入万元。
采用先进高效柔性的生产线,配置制棒机烘干
机排烟系统原料清理筛等配料设施。
要求次送检合格率达以上。
主要工艺设备的选用
主要设备选用原则
性能价格比最好的原则
在能满足产品质量和效率的前提下,选择价格最低的设备。
国产设备与进口设备配套使用原则凡国产设备能满足工艺要求的,都使用国产设备以确保产
品质量。
土建工程
本次建设项目新建车间厂房办公楼,建筑面积平方米。
采用钢结构简易排架形式建筑。土建工程造价预算万元。
采暖通风与空气调节
车间开设天窗进行通风换气,夏季可利用风扇进行防暑降温。
本项目工艺设备及生产线无空气调节要求。
环境保护
环境控制标准
废气采用大气污染物综合排放标准
废水采用污水综合排放标准
噪声采用城市区域噪声标准工业企业
厂界噪声标准。
环境控制目标
区域大气环境质量控制在环境空气质量标准的二级标准
以内工业废水经处理后符合污水综合排放标准中的二级标
准后排放噪声符合城市区域噪声标准。
设计原则
本着保护环境,美化环境,维持生态平衡,造福于人民的精
神,本项目将严格执行三同时的原则。
主要污染源及其防治措施
建设项目主要增添排烟净化系统,生产中产生少量的废气
经处理后,都达到了排放标准。公司三废的防治情况
废气防治
对于烧窑热处理及制棒产生的少量无害废烟气体,工厂已有
专门的零排烟设施。我们主排气,以保证车间空气清洁。
物料搬运尽量采用机械搬运和装卸,减轻工人劳动强度。
各车间充分利用门窗进行自然通风换气,车间安装风扇进
行防暑降温,改善车间工作条件。
投资估算,除原有车间已投资安装的设备外,本次新增设备已列入各专业的投资估算内。
节约能源和合理利用能源
公司使用的能源主要是电能,技改后变压器总装接容量为
。节约能源的主要措施有
选用系列节能型变压器,并加装功率补偿装置,将电
能的无功损耗降到最低限度。功率因数由补偿前的提高到
。
项目实施计划
项目实施计划见项目实施计划时间表。
项目实施计划时间表
时间
项目
项目建议书编
写和征地审批
土建设计和施工
设备订货和采
购
设备安装调试
试生产
竣工验收
总投资估算和资金筹措
固定资产投资估算
本项目设计中各专业提供的投资估算数据。
估算方法
设备及安装工程包括设备购置费,设备安装费,设备
基础费。
设备购置费中含设备原价及运杂费,运杂费保险费为设备
价的。设备原价原有设备价格以厂方提供的设备台帐为依据。新
增设备中,向生产厂家查询的设备按查询价计未经查询的按全
国机床产品供货目录计价,专机设备参照同类型设备并考虑
定设计费用计价。
其它费用包括建设单位管理费,联合试运转费,
监理费。
基本预备费按直接工程和其他费用的估算。
本项目固定资产投资万元含建设期利息,
流动资金估算
根据本企业目前及前几年的流动资金占用水平,分项估算本
项目的新增流动资金,达产达标后,本项目需新增流动资金万
元。
资金筹措
本项目固定资产投资全部自筹。
本项目流动资金来源拟全部自筹。
投资构成表单位万元
序号工程项目和费用名称
投资
备注
金额比例
厂房及附属设施
设备及安装工程
征地及平赖
绿化
总计
工程及设备招标
为了保证工程质量建设进度以及降低造价,本着公平公
正公开的原则,所有进口设备实行招标,择优选择。
经济分析
评价依据国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数。
基本数据
生产规模
本项目建成达产后,公司年产高温碳吨。
项目计算期
本项目计算期为年,含建设期半年。
职工总数及工资总额
本项目投产后,公司职工总数将增加到人,按每人年收入
元计算,预计因该项目而新增年工资福利费总额万元。
折旧与大修理费
新增固定资产采用分类折旧率计提折旧,房屋建筑物的折旧
率为,机器设备的分类折旧率为,每年大修理费预计为
折旧额的。
无形及递延资产摊销
固定资产投资中的的勘察设计费列为无形资产,分年摊销
建设单位管理费联合运转费监理费为递延资产,分年摊销。
成本
按会计制度中规定的成本要素计算单位产品制造成本。
原材料费按照产品消耗量和市场价计算。
销售费用按含税销售收入的计算。
其他费用是制造费用管理费用财务费用中扣除工资及福
利费折旧费摊销费修理费利息支出后的费用。
单位产品成本计算见附表
产品销售价格和销售税率
根据企业目前的市场销售情况和产品将来的价格走向,预计销
售价格为元吨。
主要税种税率如下营业税
城建税为应交增值税的
教育费附加为应交增值税的
企业所得税
财务计算与财务分析
销售收入计算
根据销量和销售价格计算销售收入。本项目实施后新增年销
售收入万元,产品销售收入计算见附表。
利润及税金计算
根据各年销售收入总成本费用销售税金及附加计算利润
总额。
达产年份公司的新增年利润总额为万元。
辅助指标计算
总资金年利润总额投资利润率
本项目达产后
年新增销售收入万元
年新增利润总额万元
投资利润率
税后财务内部收益率
税后投资回收期年
本项目盈亏平衡点,有较强的承受风险的能力。
综上所述,本项目财务收益较大,经济效益较好,从财务角
度评定,本项目是可行的。
经济分析结果汇总表
序号项目单位数据与指标备注固定资产投资万元
流动资金万元
建设期年
项目计算期年
年新增销售收入万元
年新增增值税销售税金及附加万元
年新增利润总额万元
税后投资回收期年
税后内部收益率
税后财务净现值万元
贷款偿还期年
投资利润率
盈亏平衡点
经济分析结论和建议
结论
根据本项目建议书所提供的资料和数据表明,随着国民经济
的发展,人民生活进入小康社会,无烟无味的机制碳取暧方式进
入千家万户是势在必行。我公司生产的高温碳由于性能优良燃
烧率高无烟无味,深受广大用户青睐,市场需求巨大,供不应
求,产品具有广阔的市场前景。
项目总投资万元。
项目固定资产投资万元。
项目新增主要工艺设备台套,新建土建面积。项目竣工达产后,年产吨高温碳
年销售收入万元
年利润总额万元
年投资利润率
盈亏平衡点
建设期半年。
总之,本项目产品市场广阔,经济效益好社会效益佳,产
品性能先进生产工艺成熟可靠符合国家产业政策。因此,本
项目是可行的,建议国家给予扶持。
目录
总说明
项目提出的依据和必要性
承办企业基本情况
市场预测和产品方案及生产规模
总体建设方案
环境保护
劳动安全卫生
节约能源和合理利用能源
项目实施计划
投资估算和资金筹措
经济分析
经济分析结论和建议
核准通过,归档资料。
未经允许,请勿外传,总说明
项目名称生物合成碳批量生产
项目建设单位湖北富铭高新碳业有限公司
项目负责人
项目可行性研究概论
概述
湖北富铭高新碳业有限公司以下简称公司是专业生产销
售生物合成碳的专业厂家。
公司经过市场调研,发现襄樊地区方圆公里无相关厂家,
结合自身的技术条件,同时配合老河口市开
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