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(29篇)内部审计工作计划 (29篇)内部审计工作计划

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1、完善内控制度,使管理有制度,审计有依据,处罚有规定,进步发挥审计事前事中事后参与经营管理作用。利用公司刊宣传内审,报道些通过内审使被审计单位增加效益的事例,或定期与公司各职能部门及下属企业老总相关部门进行座谈,让所有员工了解内审在企业中的作用,特别是让下属企业领导从了解重视到全力支持内审工作,为内审工作的进步开展打下更好的基础。通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解下属企业诉求解决问题存在困难,深层次了解企业经营情况,更好服务企业。要对现有的内审人员进行业务培训,组织参加国际内审师资格考试等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势新任务的需要。内部审计工作计划范文篇为进步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管。

2、在防范风险完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。年度集团公司内部审计工作计划如下完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立集团公司内部控制制度审计办法集团公司预算执行情况审计办法集团公司合同管理审计办法项内审制度。内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整保证会计信息真实促进经济活动健康有序进行而制定的种内部协调组织制约检查的控制系统,年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全有效,可依赖程度如何评价在其内控制度健全有效可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经商活动促进公。

3、计。依照审后要追究审后要整改审后要运用的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏防范未然强化管理规避风险的目的。与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免管理监督考核脱节。加大宣传力度,改善内审环境,加强审计人员培训,进步提高审计工作质量。年审计队伍人员出现流动,审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,年,需要领导支持与相关部门配合,按岗位设臵配备审计人员,充实审计队伍力量。协助与配合相关部门健全与。

4、作领导小组的统领导和街道纪工委的协调组织下,坚持以点带面突出重点,加大后续整改力度,不断创新新经济常态下的审计工作的新思路新方法新举措,建立健全事前事中事后审计监督和问责工作机制,提高审计工作质量。同时,要切实抓好内审信息的收集和报送工作,开展审计案例分析调研,落实审计项目调研课题,积极组织内审人员参加省市各级内审业务培训,提升内审业务工作水平,为促进我街道内审工作常态化程序化规范化水平而继续努力。内部审计工作计划范文篇集团公司内部审计工作总体思路今后年公司审计工作的总体目标是由传统的财务收支审计转变为经济效益审计内部控制审计经济合同审计等并重。年审计工作重点是以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计。

5、,围绕集团年度经营目标提高经营效益。结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行收入合同审计集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全有效进行审计。在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务成本并不纳入业绩考核,并在中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成本的开支范围标准原始票据合法性进行审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实合法性。工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标合同签订竣工验收付款进行。

6、部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。年度审计工作目标年的内部审计工作,以个代表重要思想为指导,以国家财经法规财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性合法性效益性为重点,结合我院年工作要点学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。审计的内容根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金助学金发放,班费实习费等使用情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对电大。

7、司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经商活动正常运行。通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准而非以费用制度为预算标准,因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理措施,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引规范性文件。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩预算执行审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发。

8、局进行预算执行审计。地税系统审计个,并延伸审计啤酒有限公司石材有限公司液压机械有限公司山水房地产有限公司旅游开发有限公司县网通公司创业集团公司纺织有限公司县烟草公司县信用合作联社县房地产开发有限公司县第建筑公司户纳税企业。乡镇财政决算审计个,即对镇乡镇进行财政决算审计。经济责任审计经与县委组织部商定,今年将结合其他专业审计,加大任中审计力度,共安排任中经济责任审计项目个,即对县交通局科技局统计局招商局畜牧局文体局财办扶贫开发办工会第实验小学职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。财务收支审计全年共安排个行政事业单位财务收支审计项目。工作重点继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行。

9、型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是经营业绩审计定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。对下属企业经营业绩审计年度审计半年度审计通过对下属企业年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。通过对年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题执行集团经营政策落实经营管理措施。

10、部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法。电大工作部附属中学成人教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家省市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。内部审计工作计划范文篇财政收支审计根据省审计厅要求,我县今年安排个财政收支审计项目,包括本级预算执行审计个,即对县财政局民政局人口和计划生育局法院检察院经贸局信。

11、规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。认真抓好跟踪审计。以审计意见建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进步规范化制度化法制化。主要措施,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审。

12、作部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费教材费等财务收支情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内审通过开展财务周期审计,使审计工作规范化制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。审计的方法及范围审计的方法是首先各单位自查,并形成自查报告其次内审人员采取审查资料个别访谈审计调查等方法进行。审计的范围是教学系及相关单位年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查个年级。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学成人教育。

参考资料:

[1](29篇)难忘的军训生活作文(第36页,发表于2023-08-30)

[2](29篇)难忘的军训生活随笔作文(第32页,发表于2023-08-30)

[3](29篇)难忘的军训生活初中作文(第30页,发表于2023-08-30)

[4](29篇)南开大学校长讲话(第102页,发表于2023-08-30)

[5](29篇)灭鼠工作自查整改报告(第60页,发表于2023-08-30)

[6](29篇)落实基层党建重点工作(第106页,发表于2023-08-30)

[7](29篇)落实反腐倡廉心得体会(第59页,发表于2023-08-30)

[8](29篇)六一儿童节发言稿(第35页,发表于2023-08-30)

[9](29篇)领导用户座谈会讲话稿(第83页,发表于2023-08-30)

[10](29篇)领导述职述廉报告(第126页,发表于2023-08-30)

[11](29篇)领导个人述职述廉报告(第87页,发表于2023-08-30)

[12](29篇)领导班子述职述廉报告(第103页,发表于2023-08-30)

[13](29篇)烈士墓前的学校领导讲话(第55页,发表于2023-08-30)

[14](29篇)廉洁从业心得体会(第49页,发表于2023-08-30)

[15](29篇)扣好人生第一粒扣子心得体会(第30页,发表于2023-08-30)

[16](29篇)课程实施方案(第112页,发表于2023-08-30)

[17](29篇)科研工作计划(第99页,发表于2023-08-30)

[18](29篇)开展书香校园活动的总结(第59页,发表于2023-08-30)

[19](29篇)军训生活学生体会及感想2024(第30页,发表于2023-08-30)

[20](29篇)军训生活心得体会甄选(第30页,发表于2023-08-30)

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