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(项目方案)年产12万套中高档家具项目可行性投资方案(批审) (项目方案)年产12万套中高档家具项目可行性投资方案(批审)

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1、。据中投顾问调查分析,年月,中国家具制造行业实现累计工业总产值,元,比上年同期增长了实现主营业务收入,元,比上年同期增长了实现累计利润总额,元,比上年同期增长了。年中国家具业始终笼罩在危机阴影下,各种不利因素接踵而来,家具出口逐月下降,特别是席卷全球金融危机,更是对中国家具业打下了最重拳。欧美进口国市场需求萎缩,原来在中国投资建厂外资企业开始更多地转向劳动质量保证体系下,加强售后服务,以赢得社会信誉,不断提高市场占有率。市场风险本项目市场风险主要来自于竞争对手技术进步企业本身管理产品成本变化等。项目承担单位要进步巩固和发展已有核心竞争力优势,并采取必要风险防范措施,主要从以下方面入手不断提高生产工艺水平,努力降低生产成本加大研发投入,不断提高产品质量和水平,通过密切关注国内外同行业信息和动态,分析竞争对手营销策略,采取相应对策引进人才,。

2、多方面考察论证,通过公开招标,选取技术先进工艺成熟生产技术及设备,从而保证生产出高质量产品。进步加强市场调研和销售网络建设工作,努力提高市场占有率。项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围调控价格能力。序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计工程费用金属家具生产车间沙发生产车间床垫生产车间桌椅凳生产车间木制订货家具生产车间表面处理间贴皮装饰生产车间玻璃加工生产车间原料库成品库综合楼职工宿舍餐厅汽车库机修间配电室空压机站水泵房地磅房警卫室绿化道路及停车场固定资产设备购置及安装调试工程建设其他费用建设单位管理费建设项目前期工作咨询费工程勘察费工程设计费工程建设监理费招标代理服务费临时设施费施工图预算编制费办公及生活家具购置费职工培训费联合试运转费无形资产土地使用权预备费基本预备费价差预备费建。

3、现有状况及本项目情况,建议如下应加强质量控制,着力打造自己品牌,形成稳定客户群,降低市场风险,增强市场竞争力。要进步加大对新技术开发力度,加强对新产品开发与研制,关注和跟踪世界技术发展动态,确保科研经费投入,力求与世界领先水平同步,提升产品市场竞争力。项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,合理确定客户能够接受销售价格,在抢占市场同时积极扩大市场占有率。第二章市场预测市场分析家具是人们必须消费品,这个前提条件为行业定义了个很大市场。家具行业也是历史非常悠久行业,它伴随着人们衣食住行基本需要,并随着人们生活水平提高而不断发展。近年来,中国家具行业呈现出崭新活力和面貌。作为全球家具生产中心,早在年中国家具产业产值已跃居世界第位,全球家具贸易总量五分之由中国完成。中国在世界家具产业和贸易领域作用日趋重要,中国日益成为全球家具制造中。

4、目产品市场前景十分广阔使用工艺和设备自动化程度高,技术可靠,产品质量有保障。本项目所在地交通便利,配套条件充分,有利于项目早日建成,早见效益本项目建设对周边环境影响较小,而且有利于推进当地工业化进程本项目正常年销售收入万元,税后财务内部收益率,税后投资回收期年,税后投资利润率,以产量表示盈亏平衡点为各项经济指标较好,抗风险能力较强。综上所述,本项目建设符合国家产业结构调整政策,建设规模适当,产品结构能适应市场变化。本项目采用先进成熟工艺设备,自动化程度高,产品质量优良,在技术上是可靠,同时产品市场前景广阔,本项目建设亦可为当地增加就业机会,对改善当地产业结构提高居民收入具有显著经济效益和社会效益。从财务评价结果看,各项经济指标均是可行。建议保障产品质量加大品牌宣传,从而进步提高产品竞争力,积极开拓国内外市场。建议购臵关键生产设备时,进行。

5、经济指标表表序号名称单位数量备注生产规模中高档家具以三人沙发为标准件标件场区占地面积亩总建筑面积作业班次年工作日天工作班次班部分为班每班工作小时时职工定员人总投资万元其中建设投资万元流动资金万元资金筹措企业自有资金万元正常年销售收入万元正常年销售税金附加万元正常年增值税万元序号名称单位数量备注正常年总成本万元正常年利润总额万元正常年所得税万元正常年税后利润万元税后投资回收期年含建设期税后财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资利润率盈亏平衡点生产能力利用率问题与建议本项目建设符合国家产业政策,建设规模适当,产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内外领先水平工艺技术设备,产品质量优良,工艺技术上是可靠本项目可创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济繁荣和社会稳定,社会效益显著。从财务评价结果看,各项经济指标均是可行。根据项目承担单。

6、建立并完善销售网络,提高市场占有率加强供应链管理,减少库存量,提高资金周转率。综上所述,企业应在经营过程中,不断提高市场意识,加强防范措施,增加研发投入,以保持企业持续稳定向规模化规范化标准化方向发展,把企业做强做大。第三章建设规模与产品方案建设规模根据对市场供需情况分析和预测,结合项目单位自身资源占有量技术设备条件配套条件落实情况,确定本项目建设规模为年产万件套中高档家具。产品方案本项目产品定位依据市场分析及调研,主要生产沙发床垫餐桌茶几实木家具木制家具等目前比较畅销中高档家具。第四章土地利用及场址选择土地利用根据国土资源部颁布实施•建设项目用地预审管理办法‣和河北省国土资源厅冀国土规字号文件通知精神,本项目建设因需要新征土地,报告增列土地利用章节。用地规划选址情况本项目拟建于河北经济开发区北方家具产业基地内,北临双安公路,西临双安禽。

7、期利息建设投资合计人民币单位万元,外币单位附表附表建设投资估算表投产期流动资产应收账款存货原材料燃料在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额达产期人民币单位万元序号项目最低周转天数周转次数建设期附表流动资金估算表投产期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资借款债券用于建设期利息借款债券用于流动资金借款债券其他资金借款债券单位万元序号项目建设期达产期合计附表投资计划与资金筹措表房屋建筑物原值当期折旧费净值机械设备原值当期折旧费净值合计原值当期折旧费净值合计单位万元序号项目折旧原值折旧年限折旧残值计算期附表固定资产折旧费估算表无形资产原值当期摊销费净值其他资产原值当期摊销费净值合计原值当期摊销费净值合计人民币单位万元序号项目摊销年限原值计。

8、项目总定员人,其中厂部管理人员人车间技术和管理人员人销售人员人生产工人含后勤服务人员人。项目建设期本项目建设期拟定为年,年月年月。项目投入资金及效益情况本项目总投资估算为万元。其中固定资产投资万元,流动资金万元。资金筹措本项目总投资估算为万元,全部由企业自筹解决。项目效益税后财务内部收益率为,财务净现值为万元,静态投资回收期为年含建设期。项目计算期内正常年利润总额可达万元,正常年缴纳所得税万元。说明项目有较强盈利能力。主要技术经济指标本项目主要经济技术指标详见表。主要技术经济指标表表序号名称单位数量备注生产规模中高档家具以三人沙发为标准件标件场区占地面积亩总建筑面积作业班次年工作日天工作班次班部分为班每班工作小时时职工定员人总投资万元其中建设投资万元流动资金万元资金筹措企业自有资金万元正常年销售收入万元正常年销售税金附加万元正常年增值税。

9、期附表无形及其它资产摊销估算表外购原材料原材料费用外购原材料费合计外购原材料进项税额合计合计序号项目合计人民币单位万规模后,正常年用电热等能源折合标准煤用量为吨。本项目万元产值综合能耗为吨万元,万元工业增加值综合能耗吨万元,均低于河北省和市十五末万元能耗指标。职工定员本项目总定员人,其中厂部管理人员人车间技术和管理人员人销售人员人生产工人含后勤服务人员人。项目建设期本项目建设期拟定为年,年月年月。项目投入资金及效益情况本项目总投资估算为万元。其中固定资产投资万元,流动资金万元。资金筹措本项目总投资估算为万元,全部由企业自筹解决。项目效益税后财务内部收益率为,财务净现值为万元,静态投资回收期为年含建设期。项目计算期内正常年利润总额可达万元,正常年缴纳所得税万元。说明项目有较强盈利能力。主要技术经济指标本项目主要经济技术指标详见表。主要技术。

10、低于万元亩,省级工业园区投资强度不得低于万元。本项目用地控制指标如下投资强度万元亩容积率建筑系数绿化率行政办公及生活服务设施用地面积所占比例。以上主要土地利用指标符合国家和地方政府有关规定。土地利用指标序号项目单位数量备注主要数据总用地面积合亩建筑物占地面积道路硬化及停车场绿化面积总建筑面积项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元二主要指标投资强度万元亩行政办公及生活服务设施用地所占比重容积率建筑系数绿化率注计算容积率面积为平方米,当厂房高于米时计算容积率时面积加倍计算。场址选择地理位臵本项目建于市县,地处河北省中部略偏东,位于燕山南麓平原。地理位臵为东经至,北纬至。四周相邻县元设计规模后,正常年用电热等能源折合标准煤用量为吨。本项目万元产值综合能耗为吨万元,万元工业增加值综合能耗吨万元,均低于河北省和市十五末万元能耗指标。职工定员本。

11、元序号名称单位数量备注正常年总成本万元正常年利润总额万元正常年所得税万元正常年税后利润万元税后投资回收期年含建设期税后财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资利润率盈亏平衡点生产能力利用率问题与建议本项目建设符合国家产业政策,建设规模适当,产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内外领先水平工艺技术设备,产品质量优良,工艺技术上是可靠本项目可创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济繁荣和社会稳定,社会效益显著。从财务评价结果看,各项经济指标均是可行。根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下应加强质量控制,着力打造自己品牌,形成稳定客户群,降低市场风险,增强市场竞争力。要进步加大对新技术开发力度,加强对新产品开发与研制,关注和跟踪世界技术发展动态,确保科研经费投入,力求与世界领先水平同步,提升产品市场竞争力。项目投产以后,建设。

12、屠宰场,南临韩营庄,东临其他项目用地。该区域交通便利地理位臵优越。项目占地面积为折合亩。厂区地势平坦,无拆迁物。该厂址无国家明文规定自然保护区风景旅游区和濒危动植物保护名录。用地规模及用地性质本项目用地总规模为亩,土地性质为般工业用地。项目功能分区和土地利用指标情况项目功能分区情况本项目总用地规模为亩,总建筑面积,建筑物占地面积,道路及停车场占地,绿化面积。厂区分为生产区公用工程区和行政办公及附属生活设施区。项目土地利用指标情况根据国土资源部关于发布和实施•工业项目建设用地控制指标‣通知国土资发„‟号用地指标标准,市县土地为第十二等,按照国民经济行业分类,该项目属于第类家具制造业,土地利用指标为投资强度万元公顷,容积率,建筑系数,行政办公及生活服务设施占地面积小于总占地面积,不得建造花园式工厂。市人民政府集约用地规定工业集中区投资强度不。

参考资料:

[1](项目方案)年产12万吨镍铁项目可行性投资方案(批审)(第142页,发表于2022-06-24)

[2](项目方案)年产120吨高纯三氯氧磷工程项目可行性投资方案(批审)(第73页,发表于2022-06-24)

[3](项目方案)年产120万吨甲醇和30万吨二甲醚项目可行性投资方案(批审)(第65页,发表于2022-06-24)

[4](项目方案)年产120万吨特高标号水泥项目可行性投资方案(批审)(第65页,发表于2022-06-24)

[5](项目方案)年产120万吨煤矿项目可行性投资方案(批审)(第182页,发表于2022-06-24)

[6](项目方案)年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性投资方案(批审)(第75页,发表于2022-06-24)

[7](项目方案)年产1200吨废镍铁资源利用项目可行性投资方案(批审)(第77页,发表于2022-06-24)

[8](项目方案)年产1200吨塑料包装制品科技扩建项目可行性投资方案(批审)(第55页,发表于2022-06-24)

[9](项目方案)年产120000吨玉米淀粉加工项目可行性投资方案(批审)(第46页,发表于2022-06-24)

[10](项目方案)年产150万只汽车顶置式点火线圈生产线技术改造项目可行性投资方案(批审)(第50页,发表于2022-06-24)

[11](项目方案)年产11000台铣床项目可行性投资方案(批审)(第107页,发表于2022-06-24)

[12](项目方案)年产10吨虾青素生产项目可行性投资方案(批审)(第27页,发表于2022-06-24)

[13](项目方案)年产10万平方米秸秆人造板节约代用项目可行性投资方案(批审)(第43页,发表于2022-06-24)

[14](项目方案)年产10万吨饮料加工项目可行性投资方案(批审)(第127页,发表于2022-06-24)

[15](项目方案)年产10万吨镍项目可行性投资方案(批审)(第193页,发表于2022-06-24)

[16](项目方案)年产10万吨镁及镁合金项目可行性投资方案(批审)(第107页,发表于2022-06-24)

[17](项目方案)年产10万吨铅冶炼项目可行性投资方案(批审)(第293页,发表于2022-06-24)

[18](项目方案)年产10万吨醋酸乙烯项目可行性投资方案(批审)(第28页,发表于2022-06-24)

[19](项目方案)年产10万吨车用合成燃料建设项目可行性投资方案(批审)(第59页,发表于2022-06-24)

[20](项目方案)年产10万吨聚丙烯装置建设项目可行性投资方案(批审)(第107页,发表于2022-06-24)

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