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昭山LPG储备提纯站工程项目可行性建议书 昭山LPG储备提纯站工程项目可行性建议书

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1、用计划项目资金筹措及使用计划见表。项目建设投资根据建设进度计划投入,流动资金按生产负荷逐年投入。项目分年资金使用计划见表。表分年资金使用计划序号名称年度资金单位万元第年第年第年第年合计分年计划建设投资建设期利息流动资金项目总投资财务评价生产成本费用估算成本费用估算方法根据设计提供数据及邻近地区类似项目的成本统计资料结合项目特点采用成本要素法估算项目生产成本。成本估算依据外购该项目原材料为,输差按考虑,年外购量为。购进价格为元吨。外购天燃气运输费用外购采用拖车从气源运输到项目所在地,根据运输距离和沿线各种运输收费标准估算运输成本为元吨。外购辅助材料及动力费辅助材料主要为水添加剂和其他材料,动力为电。满负荷生产年份,项目耗水量为,耗电量为。水价为元,电价为元,其他材料费参照类似项目生产统计数据。

2、得交通工具业主的经济压力越来越大。此外,近年来,世界各国越来越重视环境保护,关注城市的空气污染问题,几乎所有的国家都对汽车的尾气排放制定了严格的标准。为了缓解汽柴油压力,减轻车主经济负担,更为了使污染严重的城市大气恢复洁净,我国多年来直大力推广使用作为汽车发动机的燃料。因此,城市在治理大气污染的同时,必须大力推广清洁燃料,使用切割。设计原则严格遵循国家有关法规规范和现行标准,做到技术先进经济合理安全适用便于管理。结合国民经济和社会发展现状充分考虑长株潭工业切割需求特点和发展趋势,合理确定设计规模。作到统筹兼顾合理安排远近结合切实可行,坚持需要和可能相结合,避免浪费投资和二次投资。坚持科技进步,积极采用新技术新工艺新设备,气站的设计中尽量采用性能好技术先进操作方便可靠耐用的国产工艺设备,降低。

3、万元,专用钢瓶万元,安装工程费万元,流动资金万元。项目建设投资估算见表。工程建设其他费用估算见表。建设期利息估算该项目建设投资全部由业主自筹,资金来源为企业自有资金,建设期利息为万元。流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法。估算得,项目满负荷生产年份需流动资金万元。根据有关规定,流动资金的为项目铺底流动资金,项目铺底流动资金为万元。流动资金估算见表。项目总投资报批总投资项目总投资为万元,其中建设投资万元,建设期利息万元,铺底流动资金万元。资金筹措及使用计划融资方案根据项目业主财务能力拟定,项目不负债建设,建设投资全部由项目业主白筹,资金来源为企业自有资金。流动资金的为项目铺底流动资金,由业主自筹,资金来源为企业自有资金流动资金的均由业主向银行借款,流动资金的银行借款额为万元。资金筹措及。

4、道焊接工程施工及验收规范执行,但如城镇燃气设计规范中另有规定,则需按执行焊缝质量检验按压力容器无损检测。的有关规定执行。压力管道的安装及验收按压力管道安全管理与监察规定执行。项目建设的意义改善生态环境,减少城市大气污染,具有显著的环保效益,经实际测量,般工业城市大气污染有来自于机动车尾气排放。现今以煤为燃料的工矿企业,所排放的有害气体及固体颗粒,不仅直接影响人体健康,而且会加剧温室效应,促成光雾形成,甚至破坏臭氧层,对人类整体的生存条件造成严重威胁。使清洁能源,改善大气环境,直是我国以及世界其他国家努力的方向和目标。调整能源结构液化石油气是种新型能源,可以代替汽油柴油作为燃料,广泛用于各个领域,随着世界能源消耗的逐年增加,能源危机日益加深,作为交通工具的传统能源汽油和柴油的价格不断飙升,使。

5、司气站总体规划符合安全规划建设要求。站场与周围建构筑物的防火间距符合现行国家标准建筑设计防火规范城镇燃气设计规范的规定。并远离居民稠密区大型公共建筑重要物质仓库以及通讯和交通枢纽等设施。站址具有适宜的地形工程地质供电和给排水等条件,交通方便。站址的确定经技监安监消防部门勘查,在昭山建设储配站。该地区周边居住人口少,水电交通便捷,建站条件好,车流量大,气瓶车进站和出站便利。总平面设计总平面布置原则符合建筑设计防火规范城镇燃气设计规范等有关规定。根据生产功能和危险程度进行分区布置,与竖向设计统考虑。具有良好的操作空间和巡查路线,保证工艺流程人员车辆顺畅。布置适当紧凑并与周围环境协调,既要满足生产要求又要节约用地。功能分区站区门口设米宽进口出口设投资为万元,其中建筑工程费万元,设备开户费及工程费。

6、估算。职工工资及福利费职工工资根据邻近地区类似项目生产统计数据当地工资水平及项目劳动生产率综合估算,职工人均工资按元月估算。职工福利费参照类似项目生产统计数据估算。修理费修理费参照类似项目生产统计数据估算。销售费用销售费用参照类似项目及项目特点估算。折旧费摊销费折旧费按直线折旧法以工程分类估算,地面建构筑物折旧年限为年,输配管道折旧年限为年,设备及安装工程折旧年限为年。无形及其他资产按年摊销。其他费用其他费用包括管沟租地费拖车租赁费和管理费等,管沟租地费为每年万元,其它费用根据有关规定并参照类似工程估算。项目设计生产成本费用项目在满负荷生产年份的经营成本为万元,单位产品经营成本费用为元,正常年份的总成本费用及单位产品总成本费用估算见表。表项目正常生产年份成本费用估算表序号项目名称单位成本元。

7、工程造价,同时确保加气站安全运行。工艺仪表适当选用自动化程度较高的仪表,辅以就地检测指示记录,使新建设施和自控系统达到国内先进水平。综合考虑三废治理和节约能源。做到环境保护与经济效益并重遵循可持续发展的原则。站的总体布局建筑结构设计严格按照安监局安全评价单位的有关安全规定。始终将安全放在突出位置考虑。建设规模及设计范围企业状况及规划建站数量目前储配提纯站主要服务对象是各企业,以及各汽车加气站。因此建座储配提纯站具有良好的市场条件及较大的发展前景。建设规模期日供吨,二期日供吨,三期日供吨。供气设施期设计利用站内液化石油罐,其工作压力,能储存吨,满足规范要求。设计范围全站集中控制及管理系统全站配套公用工程组织机构和劳动定员工程投资概算主要工程量及主要技术经济指标表充装站主要工程量及技术经济指标。

8、务状况影响较小,不会形成债务偿还压力。项目资产负债表见表。计算期内项目的资产负债率均小于。达产年份,项目的流动比率和速动比率均大于,说明项目在计算期内的资产能够抵偿负债并且具有快速偿付流动负债的能力。财务生存能力分析项目财务计划现金流量分析见表。从表中可以看出,该项目在计算期内能够保证财务平衡,具有较强的财务生存能力。不确定性分析盈亏平衡分析由于投产期间的生产负荷未达到满负荷,不对投产期进行盈亏平衡分析,项目达产期内的盈亏平衡点计算见表。表达产期各年盈亏平衡点序号盈亏平衡点年份产率供气量序号盈亏平衡点年份产率供气量序号盈亏平衡点年份产率供气量序号盈亏平衡点年份产率供气量项目在达产期内的盈亏平衡点变化不大,盈亏平衡点最高年份的保本生产能力利用率为,保本供气量为盈亏平衡点最低年份的保本生产能力。

9、序号名称单位数量备注设计规模主要工程量万元设备购置低压系统套含过滤加压缓冲等监控含计量系统套涡轮流量计配套工程套水电讯人员配置人电年耗量水年耗量投资总额万元购气价元吨运输成本元吨提纯售价元吨参照周边城市报市物价局核实问题及建议由于储配提纯站属于能源替代节能减排项目,对改善投资环境提高劳动生产率具有重要意义,该项目应尽快付诸实施。本工程实施后,能对区域用气降低燃料成本,改善城市燃料结构,促进环保事业发展。该工程选址技术方案先进可行,规模确定合理。气源及市场分析气源状况气源来自湖北公安县。气质参数表组分组分含量甲烷氢乙烷乙烯丙烷丙烯丁烷丁烯个碳原子以上的烃类压力等级高压系统总图运输设计执行的主要标准及规范建筑设计防火规范城镇燃气设计规范站址确定站址选择原则该站的选址利用昭山原华能能源发展有限公。

10、力及其他材料的增值税税率为,城市维护建设税税率为,教育费附加费率为。项目达产后年营业税金及附加为万元,增值税为万元。项目逐年营业收入及税金估算见表。财务评价参数基准财务内部收益率项目投资基准财务内部收益率所得税前项目投资基准财务内部收益率所得税后资本金基准财务内部收益率其他参数计算期年企业所得税税率法定盈余公积金费率盈利能力分析表融资后盈利能力分析财务指标序号指标名称单位指标备注项目资本金财务内部收益率总投资收益率资本金净利润率项目资本金财务内部收益率为,大于基准收益率,融资后盈利能力分析说明项目从财务上讲是可以接受的。偿债能力分析项目的建设投资全部使用企业自有资金,项目不负债建设,没有长期债务偿还负担。项目经营的流动资金有为银行借款,但数额较小,根据项目的收益判断,流动资金借款对项目的财。

11、利用率为,保本供气量为。根据盈亏平衡分析数据绘制盈亏平衡点生产能力利用率变化趋势图。图盈亏平衡点变化趋势图以盈亏平衡点最高年份即投产年数据绘制盈亏平衡分析图。该年总成本费用为万元,可变成本为万元,固定成本为万元,年营业收入为万元,年营业税金及附加为万元,绘制盈亏平衡分析图如图图。图盈亏平衡分析图生产能力利用率图盈亏平衡分析图产品产量在计算期内,项目的盈亏平衡点均保持在较低的水平上,以生产能力利用率表现的盈亏平衡点均小于,说明项目具有较强的抗风险能力。敏感性分析选取建设投资加工费用价格和产品产量四个因素对项目进行敏感性分析。四个因素变化时对项目投资财务内部收益率的影响结果见表。表敏感性分析表序号变化因素基本方案建设投资变化加工费用变化价格变化产品产量变化根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析。

12、吨总成本万元备注外购运输费购燃料及动力费职工工资及福利费修理费管理费销售费折旧费附加税利息支出总成本费用项目逐年总成本费用估算见表。营业收入和税金估算营业收入估算该项目设计日供气规模为,年供气规模为。根据项目实施计划,项目建设期为个月,当年建成当年投产,第四年达产。计算期第年为项目的建设期,供气量为第二年项目的运行负荷为,供气量为第三年项目的运行负荷为,供气量为第四年及以后各年项目满负荷运行,供气量为。根据本项目的投资建设规模和地理位置等特点,参照邻近地区类似项目产品销售价格,在考虑项目具有定的财务效益和项目在经营过程中具有财务生存能力的条件下,建议该项目产品含税销售价格为元。按上述数据计算,项目达产后销售收入为万元含税。税金估算项目应缴纳增值税城市维护建设税和教育费附加。增值税税率为,动。

参考资料:

[1]春江中央花苑项目可行性建议书(第46页,发表于2022-06-24)

[2]星雨花都义乌国际星城项目可行性建议书(第59页,发表于2022-06-24)

[3]星城安居工程项目可行性建议书(第18页,发表于2022-06-24)

[4]星光灿烂文艺会所项目可行性建议书(第70页,发表于2022-06-24)

[5]易门县公租房项目可行性建议书(第55页,发表于2022-06-24)

[6]易灾地区草地项目可行性建议书(第61页,发表于2022-06-24)

[7]易居西安辛家庙项目可行性建议书(第66页,发表于2022-06-24)

[8]易地扶贫移民、生态移民及地质灾害移民搬迁项目可行性建议书(第14页,发表于2022-06-24)

[9]易地扶贫搬迁安置工程项目可行性建议书(第62页,发表于2022-06-24)

[10]易县林旺食用菌种植中心林下食用菌种植项目可行性建议书(第27页,发表于2022-06-24)

[11]易县LNG加气站建设项目可行性建议书(第39页,发表于2022-06-24)

[12]明胶生产企业系统节能项目可行性建议书(第60页,发表于2022-06-24)

[13]明珠雅苑开发建设项目可行性建议书(第62页,发表于2022-06-24)

[14]明水县圣辉獭兔养殖项目可行性建议书(第35页,发表于2022-06-24)

[15]昌黎县荒佃庄新民居建设工程项目可行性建议书(第59页,发表于2022-06-24)

[16]昌镇道路基础设施建设工程项目可行性建议书(第83页,发表于2022-06-24)

[17]昌邑市基层医疗卫生机构管理信息系统项目可行性建议书(第64页,发表于2022-06-24)

[18]昌吉市万吨水果气调保鲜库项目可行性建议书(第20页,发表于2022-06-24)

[19]昌吉市3000吨油酸项目可行性建议书(第14页,发表于2022-06-24)

[20]昌吉市10万吨水果气调保鲜库项目可行性建议书(第62页,发表于2022-06-24)

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