信用社财务一职的自查报告

上传时间:2022-06-26 15:45
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  • 在反映不真实的现象。主要表现接收抵债资产列账时未将利息列入抵债资产待变现利息,如接收有限公司只列万元本金,而未将相应利息纳入抵债资产待变现利息社未经审批在并社时调增万元抵债资产。是将抵债资产调入呆账,如信用社将公司抵债资产万元从抵债资产中调入呆账,于年月日用央行专项票据置换。投资业务风险较大,收回难度大。我联社截止年月日共有债券投资笔万元,经银监会检查确认,风险较大,收回困难。贷款...
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  • 于会计内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位职责,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊。做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备。关于现金重要空白凭证有价单证的管理情况我社直以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符现象把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符。关于会计的核算情况在财务核算上,严...
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  • 急措施,计算机系统维修操作规程,电脑安全保密制度,计算机安全检查操作规程,计算机软件开发操作规程等系列内部管理制度,让这些制度不但写在纸上,挂在墙上,还要牢记在心上。继而我们又印发了农信联字号农村信用社计算机信息系统安全保护实施细则号农村信用社计算机综合业务系统管理办法号关于转发市农数据备份软盘管理实时杀毒禁用盗版禁玩游戏等几方面入手,使计算机病毒防治形成制度化。对照金融机构计算机...
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  • 素质教育。在上传信息过程中,坚持对上网信息进行审查审批,确保无涉密信息发布。通过清理检查信息系第篇信息化建设自查报告伟江乡信息化建设自查报告根据桂林市人口计生委关于开展桂林市年度人口计生系统信息化建设工作大检查的通知的精神和要求,我乡对人口计生信息化建设展开了自查,现将自查报告总结如下。运行情况严格按制度运行系统,有比较完善的人口计生信息化建设制度。计生信息化管理配备有台专用电脑...
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  • 夫,成员有刘林声王志纯苏宇。分工与各自的职责如下曾自强副局长为我局计算机网络与信息系统安全保密工作第责任人,全面负责计算机网络与信息安全管理工作。业务系统服务器台客户端台交换机和台防火墙进行了安全检查。检查组认真贯彻检查就是服务的理念,按照衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知要求对抽查单位进行了细致周到的安全巡检,提供了次全面的安全风险评估服务,受到了...
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  • 党的执政地位,构建和谐社会的客观要求,充分认识做好当前和今后段时期信访工作的重要性和必要性,牢固树立大局意识政治意识和责任意识,运用创新思维,坚持有的放矢,真正把矛盾纠纷排查化解集体越级上访突发事件处置等项工作列入议事日程,摆到重要位置,集中时间,集中人力物力和财力,下大决心,花大力气,采取强有力措施,努力把问题解决在基层,处置在萌芽状态,确保社会稳定和谐。在突出工作重点上下功夫。是加大畅...
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  • 加强领导提高认识组建机构制定工作目标年初,党委政府明确全年的信访工作目标,严格落实岗双责,并将信访工作纳入年综合目标考核,与经济工作同安排,同检查同考核同奖惩。认真听取信访工作汇报,镇党委政府每季度组织不少于次的信访工作办公会议,研究部署解决群众反映的热难点问题。坚持属地管理分级负责谁主管谁负责小事不出社大事不出村,疑难问题不出镇的原则。健全工作机构我镇成立了信访工作领导小查,年终有...
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  • 在向国家明令禁止的产业产品和项目发放贷款。客户及担保人都具备主体资格,客户及担保人产权关系是否明晰。贷款调查审查审批发放的合况,并准备放款之时,项目自有资金尚未到位,但他们仍将这笔贷款进行了批出。信贷自查报告。这些日子以来,我对自身办理的信贷业务,进行了专项细致的自我检查,主要在以下方面进行了梳理检查贷款业务操作情况。贷款投向和对象的合规性。所辖村客户所从事行业均符合国家的产业政策...
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  • 的信贷经营活动都必须符合相关的法律法规信贷政策和监管制度要求。近日,分行根据总行关于开展小企业业务合规风险及信用风险检查的通知的精神,结合自身实际情况,在辖内全面开展信用风险自查情况报告合规经营是办理信贷业务的基本要求,信用风险管理是确保我行信贷资产安全的有力保证。为此,我们所有的信贷经营活动都必须符合相关的法律法规信贷政策和监管制度要求。近日,分行根据总行关于开展小企业业务合规...
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  • 文件的提示,我行成立自查小组对本辖区内贷款进行风险排查,现将情况报告如下成立组织,加强领导成立信贷风险领导小组,负责信用行信贷风险自查组织推进和落实等工作。组员如下组长副组长成员信贷风险排查情况排查前期准备工作截止排查年月日,我行各项贷款笔,余额万元,级分类全为正常类贷款,其中助学贷款共笔,金额共计万元抵押农户贷款笔,金额共计万元抵押农村工商业贷款笔,金额共计万元。排的比重开发楼盘预售...
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