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2024年内部审计工作计划(25篇范文) 2024年内部审计工作计划(25篇范文)

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1、展。工作体会。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配臵和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同。

2、下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配臵和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。年内部审计工作计划范文篇年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习领会大会议精神,如既往地贯彻和落实审计法审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点重点难点。

3、在招投标工作中真正坚持公开公正公平的原则。根据政府采购管理办法要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品医疗器械等招标采购,进步预防了商业的发生。在这半年工作中,单位个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开公平公正地顺利进行。为单位节约资金万余元参与物价审计为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到月底,发现多份出院病历,多份运行病历存在单不符的现象,并及时做出了整改。参与专项支出审计科研工作是医院发展的项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签项,促进了科研工作的发。

4、平公正地顺利进行。为单位节约资金万余元参与物价审计为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到月底,发现多份出院病历,多份运行病历存在单不符的现象,并及时做出了整改。参与专项支出审计科研工作是医院发展的项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签项,促进了科研工作的发展。工作体会。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助。

5、健全管理制度。我们参与制定了系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到月底,共为医院节省开支余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性合理性准确性,我科室配合审计局对医院年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。

6、时为领导提供可靠的决策依据。年内部审计工作计划范文篇财政收支审计根据省审计厅要求,我县今年安排个财政收支审计项目,包括本级预算执行审计个,即对县财政局民政局人口和计划生育局法院检察院经贸局信访局进行预算执行审计。地税系统审计个,并延伸审计啤酒有限公司石材有限公司液压机械有限公司山水房地产有限公司旅游开发有限公司县网通公司创业集团公司纺织有限公司县烟草公司县信用合作联社县房地产开发有限公司县第建筑公司户纳税企业。乡镇财政决算审计个,即对镇乡镇进行财政决算审计第十条对拒绝或者不配合内部审计工作拒绝提供或者提供虚假资料拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员,各部门各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。第章附则第十条各部门各单位可根据本规定,结合实际情。

7、问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。基础建设年是我院迅速发展的年,医疗科研管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。规范了审计工作流程,按照年审计工作计划,进步加强了对院内各经济项目的监管。参与制定了医院物资采购设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进步走向。

8、重点,强化审计经济监督在市场经济条件下,医院被推向市场,医院的生存不再取决于上级主管部门的意志,而是取决于市场对医院的接纳程度,取决于医院能否为患者提供优质价廉的医疗服务,市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动,向广大患者提供医疗服务,必然会消耗定的人力财力和物力,因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程,同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加元的成本不仅会增加病人的经济负担,而且会减少医院的收益,影响医院的长期发展成本问题解决不好,医院的效益就没有保障,竞争力也会变得低下。因此,内部审计要把医疗服务成本作为基本审计,及时发现成本管理中存在的主要问题重大问题,找到损失浪费的主要表现症结所在,做好综合分析,针对存在的问题及其原因。

9、制化制度化和规范化。在审计部门单独成立时,进步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员名应届本科毕业生,加强了审计队伍建设。学习及培训强化措施,进步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想业务过硬技能娴熟务实高效的工作高手。参加审计厅市审计局市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与南昌市第医院江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。具体审计工作参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立。

10、高财务管理水平。提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构提高综合素质,做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了,审计质量才能得到保证。更新审计理念,提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析评价建议和咨询,帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程,是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上,要站在医院发展的前沿,立足于纵观全局的基点上,扣紧为医院经济决策经济管理服务促进医院经济健康,树立起服务第理念,采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见主动请求被审计科室对自己的工作方式服务态度和服务质量提出建议为医院加强管理完善决策机制发挥参谋助手作用,更好地为医院的和谐发挥重要作用。以成本管理审计。

11、提出有效的解决办法和建议,促进医院有效节约与合璎利用资源,降低成本,从而提高经济效益与社会效益。运用计算机审计,提高审计效率随着医院管理信息化程度的逐渐提高,我院计算机信息系统要联网,使医院内部审计从传统的以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务管理绩效审计为主。通过借助计算机审计技术,能及时地获得相关信息资料,缩短审计时间,节约审计成本,从而提高审计效率。我们科室要把握时代的脉搏,坚持以科学发展观为指导,立足自身,立足内部,充分发挥应有的作用,就定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。年内部审计工作计划范文篇年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习领会大会议精神,如既往地贯彻和落实审计法审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法。

12、制定具体规定或实施办法,并报上级内部审计机构备案。第十条本规定由卫生部负责解释。第十条本规定自发布之日起施行。年月日发布的卫生系统内部审计工作规定卫生部令年第号同时废止。年内部审计工作计划范文篇提高审计质量,发挥审计监督作用全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。坚持全面审计突出重点的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力提高经济效益与社会效益等事项。改进审计计划管理,使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制度,提。

参考资料:

[1]2024年审计工作计划(24篇范文)(第77页,发表于2023-08-29)

[2]2024年审计工作计划27篇范文(第55页,发表于2023-08-29)

[3]2024年度有关审计工作计划(28篇范文)(第57页,发表于2023-08-29)

[4]2024年审计工作计划(28篇)(第77页,发表于2023-08-29)

[5]2024年审计工作计划(25篇范文)(第77页,发表于2023-08-29)

[6]2024年内部审计工作计划(23篇范文)(第56页,发表于2023-08-29)

[7]2024年审计工作计划(20篇范文)(第44页,发表于2023-08-29)

[8]2024年审计工作计划推荐(20篇范文)(第56页,发表于2023-08-29)

[9]2024年审计员的工作计划(20篇范文)(第37页,发表于2023-08-29)

[10]2024年审计工作计划(23篇范文)(第47页,发表于2023-08-29)

[11]2024年审计工作计划(19篇范文)(第52页,发表于2023-08-29)

[12]2024年度有关审计工作计划(19篇范文)(第34页,发表于2023-08-29)

[13]2024年内部审计工作计划(24篇范文)(第75页,发表于2023-08-29)

[14]2024年公司出纳工作计划(13篇范文)(第19页,发表于2023-08-29)

[15]2024年学校出纳工作计划(14篇范文)(第25页,发表于2023-08-29)

[16]2024年幼儿园出纳工作计划(8篇范文)(第14页,发表于2023-08-29)

[17]2024年中职班主任工作计划(27篇范文)(第84页,发表于2023-08-29)

[18]2024年公司出纳工作计划(14篇范文)(第21页,发表于2023-08-29)

[19]2024年小学家长学校工作计划书(27篇范文)(第82页,发表于2023-08-29)

[20]2024年学校出纳工作计划(17篇范文)(第29页,发表于2023-08-29)

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