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(项目规划)长治-赵庄-长平煤层气输气管道工程项目投资立项规化方案(可行建议) (项目规划)长治-赵庄-长平煤层气输气管道工程项目投资立项规化方案(可行建议)

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1、均总成本费用为万元,其中年平均固定成本为万元,年平均可变成本为万元,年平均经营成本为万元。项目成本估算分项计算过程及结果详见本报告辅表总成本费用估算表。财务分析管输价格确定本项目管输价格按照新线新价政策,依据行业基准收益率,反算出管输费为元,并以此价格对项目进行财务分析和经济评价。销售收入年销售收入年销售量管输单价经计算,本项目正常年销售收入为万元。销售税金及附加依据现行财税制度规定,本项目销售税金及附加包括营业税城市维护建设税教育费附加。盈利能力分析全部投资财务现金流量表分析本项目全部投资所得税后财务内部收益率为,财务净现值为万元。项目全部投资税后财务内部收益率能达到于行业基准收益率,有净现值万元,由此表明项目在财务上是可行。项目税后静态投资回收期为年含建设期,表明项目投资能尽快收回。全部投资财务现金流量各年计算过程及结。

2、优先。结合本区域内上下游资源能源交通运输条件和发展状况,既考虑项目可行性,又兼顾到科学性和先进性。线路路由选择既要考虑沿线用户用气便利,又要考虑道路交通基础设施等条件,既要考虑线路顺直平缓,节约投资,又要兼顾保护环境和生态,保证生态与经济和谐发展。严格执行现行设计标准规范,遵守国家行业和地方政府有关规定和政策。加强节能环保安全设计,使项目成为真正节能减排安全环保项目。依据国家产业政策和地方经济发展形势,研究产业发展和市场趋势,分析潜在市场,发展各类燃气用户,获得较好经济效益社会效益和环境效益。遵循主要标准规范及相关规定国家法律法规中华人民共和国安全生产法主席令第号年月日起施行中华人民共和国消防法主席令第号年月日起施行中华人民共和国职业病防治法主席令第号年月日起施行中华人民共和国环境保护法主席令第号年月日起施行中华人民共和国。

3、见表表主要工程量表序号工程内容单位数量备注螺旋缝埋弧焊钢管线路直管段用管直缝埋弧焊钢管进出站管线穿越及弯头弯管用管穿越铁路处处公路处处河流及沟渠处处施工便道站场座干线截断阀座与长子分输站和赵庄矿分输站合建阴极保护站座与长子分输站合建管道外壁三层防腐线路土石方线路构筑物浆砌块石片石构筑物灰土护壁灰土挡土坎站控系统套站内通信系统套站内供配电系统套架空线路站内供水系统套站内给排水系统套不间断电源系统套永久征地面积亩临时征地面积亩施工作业带带宽建筑销售费用根据本项目特点,结合国内类似经营项目状况,经估算,每年销售费用按年销售收入计取。年销售费用年销售收入费率经计算,本项目正常年销售费用为万元。财务费用本项目财务费用包括流动资金借款和长期借款在生产经营期所发生利息费用,其相应年有效利率分别为和。总成本估算结果经估算,本项目计算期内年。

4、根据本工程输往洪洞安泽长子输气管道和下游赵庄矿及长平矿市场。当远期山西省天然气公司洪洞安泽长子输气管道气源有结余时可反输回晋城长治管道。赵庄矿气源形成规模并在本地市场消耗不完时也可通过本工程管道进入晋城长治输气管道或洪洞安泽长子输气管道。研究范围比选和确定管道走向输气工艺,比选输气管线管径及管材,确定各输气站场工艺流程及布局。确定通信自控供排水供电防腐建筑结构及总图等配套系统方案。推荐输气管道系统管理机构经营模式及定员。对拟定管道方案进行技术和经济论证,对工程项目建设经济性进行评价。编制原则为确保以天然气为能源制造企业和下游用户正常用气,本工程采用先进适用可靠技术设备和工艺流程,力争达到国内先进水平。本着统规划,远近结合,留有定发展余地原则,在保证满足下游已开工建设项目用气同时,考虑长远发展持续发展,力求投资合理经济,效益。

5、国道穿越次,省道穿越次,其它公路穿越次,穿越长度。铁路穿越次,穿越长度。管道线路用管本工程线路输气管道线路直管段使用螺旋缝埋弧焊钢管,冷弯弯管热煨弯头特殊地段等级公路及铁路穿越及进出站管道使用直缝埋弧焊钢管。制管标准均执行石油天然气工业输送钢管交货技术条件第部分级钢管。管道防腐长治赵庄长平长子煤层气输气管道全线采用环氧粉末聚乙烯复合结构三层外防腐层,同时采用强制电流阴极保护方法。自动控制长治赵庄长平长子煤层气输气管道采用监控和数据采集系统。系统采用全线区域调控中心控制级站场控制级和就地控制级三级控制方式。通信长治赵庄长平长子煤层气输气管道主用通信部分为公网通信,备用部分为无线通信公网。并设有程控交换及调度电话系统工业电视监视系统巡线抢修及应急系统。组织机构及定员根据工程特点,建议本工程人员编制总数为人。主要工程量主要工程量。

6、果详见本报告辅表项目财务现金流量表。自有资金财务现金流量表分析本项目自有资金所得税后财务内部收益率为,财务净现值为万元。自有资金财务现金流量各年计算过程及结果详见本报告辅表资本金财务现金流量表。损益表分析损益表反映项目在计算期内各年利润总额所得税及税后利润分配情况,用以计算投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。损益情况各年计算过程及结果详见本报告辅表损益和利润分配表。投资利润率计算公式投资利润率年平均利润总额项目总投资经过计算损益表可知,其投资利润率为。资本金利润率计算公式资本金利润率年平均税后利润资本金总额经过计算损益表可知,本项目资本金利润率为。项目投资利润率大于行业平均利润率,说明本项目单位投资盈利能力对国家积累贡献水平及总投资效果均超过行业平均水平。清偿及负债能力分析清偿及负债能力分析将根据借款还本付息表资金来源。

7、清洁生产促进法主席令第号年月日起施行中华人民共和国水土保持法主席令第号年月日起施行中华人民共和国固体废物污染环境防治法主席令第号年月日起施行中华人民共和国水污染防治法年月日起施行,修正中华人民共和国大气污染防治法主席令第号年月日起施行中华人民共和国环境噪声污染防治法主席令第号年月日起施行建设项目环境保护设计规定国家计委国务院环保委国环字号年月日起施行建设项目环境保护管理条例国务院令第号年月日建筑工程,管径,。其气源来自已建晋城长治煤层气输气管线司马矿分输阀室,接气点压力为。本工程向长子县赵庄矿及长平矿供气。根据市场落实情况,沿线设臵座站场鲍村分输站赵庄矿分输站长子分输站及长平末站。本工程生产管理及调度由长治市三晋新能源发展有限公司负责管理,对外部进行交接计量。研究结论气源概况本工程正输气源来自已建晋城长治煤层气输送管线司马。

8、率,有净现值万元,由此表明项目在财务上是可行。项目税后静态投资回收期为年含建设期,表明项目投资能尽快收回。全部投资财务现金流量各年计算过程及结果详见本报告辅表项目财务现金流量表。自有资金财务现金流量表分析本项目自有资金所得税后财务内部收益率为,财务净现值为万元。自有资金财务现金流量各年计算过程及结果详见本报告辅表资本金财务现金流量表。损益表分析损益表反映项目在计算期内各年利润总额所得税及税后利润分配情况,用以计算投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。损益情况各年计算过程及结果详见本报告辅表损益和利润分配表。投资利润率计算公式投资利润率年平均利润总额项目总投资经过计算损益表可知,其投资利润率为。资本金利润率计算公式资本金利润率年平均税后利润资本金总额经过计算损益表可知,本项目资本金利润率为。项目投资利润率大于行业平均利润率。

9、分输阀室。已建晋城长治煤层气输送管道工程输送能力为。气源煤层气质量很好,是含量高,平均,而杂质总硫和均未检出,是难得优质天然气。气质符合国家天然气Ⅱ类标准,气源压力为气质检测见节。反输时气源来自赵庄矿采出煤层气和山西天然气公司洪洞安泽长子输气管道,且气质均要求符合国家天然气Ⅱ类标准。市场情况本工程输往目标市场煤层气设计输送量为。工程概况输气线路本工程管道位于晋城市和长治市境内。管线起于山西省长治县林移村西面司马矿分输阀室,止于高平市掘山西面长平末站。管道走向上村镇星罗密布,公路密集呈网状分布,交通方便管段在平原和低山丘陵地段穿行,管线沿线基本为农业区和灌木区。输气工艺设计规模设计压力管道管径输气站场座安城分输站赵庄矿分输站长子分输站长平末站。穿跨越长治赵庄长平长子煤层气输气管道有次小河及沟渠穿越,穿越长度。高速公路穿越次,。

10、财务费用本项目财务费用包括流动资金借款和长期借款在生产经营期所发生利息费用,其相应年有效利率分别为和。总成本估算结果经估算,本项目计算期内年平均总成本费用为万元,其中年平均固定成本为万元,年平均可变成本为万元,年平均经营成本为万元。项目成本估算分项计算过程及结果详见本报告辅表总成本费用估算表。财务分析管输价格确定本项目管输价格按照新线新价政策,依据行业基准收益率,反算出管输费为元,并以此价格对项目进行财务分析和经济评价。销售收入年销售收入年销售量管输单价经计算,本项目正常年销售收入为万元。销售税金及附加依据现行财税制度规定,本项目销售税金及附加包括营业税城市维护建设税教育费附加。盈利能力分析全部投资财务现金流量表分析本项目全部投资所得税后财务内部收益率为,财务净现值为万元。项目全部投资税后财务内部收益率能达到于行业基准收益。

11、,说明本项目单位投资盈利能力对国家积累贡献水平及总投资效果均超过行业平均水平。清偿及负债能力分析清偿及负债能力分析将根据借款还本付息表资金来源与运用表资产负债表计算投资借款偿还期资产负债相关比率来考虑项目财务状况及借款清偿能力。还贷能力预测表本项目偿还借款本金资金来源为未分配利润折旧及摊销费。依据项目还贷能力预测表贷款部分计算,其借款偿还期为年,能满足贷款机构要求。还本付息各年情况及数据详见本报告辅表借款还本付息表。资金来源与运用资金来源与运用表反映项目在计算期内各年资金盈余或短缺情况。通过计算本项目资金来源与运用表可知,项目在运营期达产内各年无需短期借款。资金来源与运用各年具体数据详见本报告辅表资金来源与运用表。资产负债率资产油田防静电接地设计规范石油与石油设施雷电安全规范高压配电装臵设计规范电力装臵继电保护和自动装臵设。

12、与运用表资产负债表计算投资借款偿还期资产负债相关比率来考虑项目财务状况及借款清偿能力。还贷能力预测表本项目偿还借款本金资金来源为未分配利润折旧及摊销费。依据项目还贷能力预测表贷款部分计算,其借款偿还期为年,能满足贷款机构要求。还本付息各年情况及数据详见本报告辅表借款还本付息表。资金来源与运用资金来源与运用表反映项目在计算期内各年资金盈余或短缺情况。通过计算本项目资金来源与运用表可知,项目在运营期达产内各年无需短期借款。资金来源与运用各年具体数据详见本报告辅表资金来源与运用表。资产负债率资产站内供水系统套站内给排水系统套不间断电源系统套永久征地面积亩临时征地面积亩施工作业带带宽建筑销售费用根据本项目特点,结合国内类似经营项目状况,经估算,每年销售费用按年销售收入计取。年销售费用年销售收入费率经计算,本项目正常年销售费用为万元。

参考资料:

[1](项目规划)长沙黄花国际机场后勤服务中心项目投资立项规化方案(可行建议)(第41页,发表于2022-06-24)

[2](项目规划)长青农副产品批发交易中心项目投资立项规化方案(可行建议)(第25页,发表于2022-06-24)

[3](项目规划)长沙青羊湖影视文化城精细化包装(旅游)项目投资立项规化方案(可行建议)(第16页,发表于2022-06-24)

[4](项目规划)长沙鑫能车用燃气有限公司井湾子加气站建设项目投资立项规化方案(可行建议)(第121页,发表于2022-06-24)

[5](项目规划)长沙西湖文化园项目投资立项规化方案(可行建议)(第55页,发表于2022-06-24)

[6](项目规划)长沙湘绣产业园项目投资立项规化方案(可行建议)(第73页,发表于2022-06-24)

[7](项目规划)长沙湘绣产业园产业园项目投资立项规化方案(可行建议)(第77页,发表于2022-06-24)

[8](项目规划)长沙汽车4S店项目投资立项规化方案(可行建议)(第50页,发表于2022-06-24)

[9](项目规划)长沙房地产项目投资立项规化方案(可行建议)(第32页,发表于2022-06-24)

[10](项目规划)长沙市黄兴医院整体搬迁项目投资立项规化方案(可行建议)(第35页,发表于2022-06-24)

[11](项目规划)长沙市钢铁物流加工配送中心项目投资立项规化方案(可行建议)(第85页,发表于2022-06-24)

[12](项目规划)长沙市污水处理厂改造工程项目投资立项规化方案(可行建议)(第71页,发表于2022-06-24)

[13](项目规划)长沙市新区基础设施建设工程项目投资立项规化方案(可行建议)(第97页,发表于2022-06-24)

[14](项目规划)长沙市数字化城市管理系统项目投资立项规化方案(可行建议)(第209页,发表于2022-06-24)

[15](项目规划)长沙市开福污水处理厂(一污二期)工程项目投资立项规化方案(可行建议)(第186页,发表于2022-06-24)

[16](项目规划)长沙市岳麓区麓谷地块项目投资立项规化方案(可行建议)(第21页,发表于2022-06-24)

[17](项目规划)长沙市块房地产开发项目投资立项规化方案(可行建议)(第54页,发表于2022-06-24)

[18](项目规划)长沙市嘉晨信息科技有限公司企业信息化项目投资立项规化方案(可行建议)(第12页,发表于2022-06-24)

[19](项目规划)长沙市印刷大市场项目投资立项规化方案(可行建议)(第74页,发表于2022-06-24)

[20](项目规划)长沙市“长沙新区”规划选址项目投资立项规化方案(可行建议)(第46页,发表于2022-06-24)

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