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2024年内部审计工作思路(17篇范文) 2024年内部审计工作思路(17篇范文)

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1、保障资产完整保证会计信息真实促进经济活动健康有序进行而制定的种内部协调组织制约检查的控制系统,年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全有效,可依赖程度如何评价在其内控制度健全有效可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经商活动促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经商活动正常运行。通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准而非以费用制度为预算标准,因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范。

2、对职工反映强烈的焦点热点问题,不回避,认真开展自查自纠,及时了解情况,发现问题,解剖自己,规范工作程序和服务标准。她们从小事入手,从点滴入手,认真养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表待人接物文明用语卫生习惯等日常行为的养成,并以此作为创建巾帼文明岗树立文明服务形象的基础。年内部审计工作思路篇指导思想牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局围绕中心突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全健康运行的免疫功能,促进集团经济的平稳高效发展。工作目标紧紧围绕集团党委董事局提出的集团年经济工作目标,认真履行集团董事局赋予的职责,全面监督财务收支的真实合法和效益,突出重点领域重点项目重点资金和重点环节,更新观念,创新机制,。

3、审计人才,为全面完成审计工作任务奠定坚实的基础。年内部审计工作思路篇集团公司内部审计工作总体思路今后年公司审计工作的总体目标是由传统的财务收支审计转变为经济效益审计内部控制审计经济合同审计等并重。年审计工作重点是以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。年度集团公司内部审计工作计划如下完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立集团公司内部控制制度审计办法集团公司预算执行情况审计办法集团公司合同管理审计办法项内审制度。内控制度是指公司为实现经营目标,。

4、家庭生活方面的实际困难,形成了个温暖的大家庭,激发了女职工的爱岗敬业岗位建功的自觉性,展现了新代财会女职工的巾帼风采。是加强培训,提高服务技能。建立了规范科学的检查考核监督体系,认真坚持新时期计统财审工作方针,规范管理搞好服务团结拼搏争创流。采取多种形式加强业务学习培训,针对新时期财会工作要求,她们进行了以自学为主要形式的微机培训,苦练基本功,巩固学习成果,全面提高女职工政治素质和业务技能。目前,科室女工都能熟练操作微机,全部达到大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格,为全面做好计划财务审计工作奠定了良好的基础。是遵纪守法,树立形象。为了培养女职工良好的工作作风,她们自觉将自己的切工作行为都臵于公路职工的监督之下,严格要求自己,虚心接受干部职工建议和批评,。

5、区委组织部的委托积极开展党工委书记部门领导干部经济责任审计,开展领导干部任中经济责任审计,实事求是进行责任评价,进步提升审计成果质量,促进规范权力运行,为组织部门考察使用和管理干部提供参考依据。加大审计意见和建议的整改力度。针对审计查出的问题,切实加强审计整改落实力度,提高审计执行力,加强对审计结果整改落实情况的跟踪回访和检查,保障审计效果维护审计权威。加强干部队伍建设。建设支政治业务素质过硬真抓实干的审计干部队伍。坚持高起点高标准,以执著的奋斗精神,教育干部用心想事激情干事,始终保持昂扬向上的精神,把心思用在干事创业上,把精力集中到抓工作落实上。进步加强审计职业道德建设,倡导严谨文明务实清廉进取的工作作风,树立审计机关的良好形象。加大干部培训力度,培养复合。

6、围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理措施,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引规范性文件。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩预算执行审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是经营业绩审计定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计。

7、加大力度,在审查重大违法违规问题的同时,更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制,以监督促进过程,从治理机制和制度层面揭示问题,提出建议,改善企业经营管理,提高企业可持续发展能力。工作措施深化监督,进步强化审计评价职能,揭示资源配臵和使用的合规性和效益性。审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持致性,并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源,以保证在集团战略框架下的资源的化配臵。在其中,审计应充分发挥监督职能,并在监督的深度和广度上下功夫,有效评价企业战略制订的致性和资源利用的合规性和效益性,以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为,是否存在不合规的占用资源,是否存在资源的闲臵浪费等,诸如此类,均应该通过合法的审计监督。

8、强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免管理监督考核脱节。经济责任审计经与县委组织部商定,今年将结合其他专业审计,加大任中审计力度,共安排任中经济责任审计项目个,即对县交通局科技局统计局招商局畜牧局文体局财办扶贫开发办工会第实验小学职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。财务收支审计全年共安排个行政事业单位财务收支审计项目。市局项目个,对县物价局水利局进行财务收支审计。县局项目个,对经济开发区管委会县供销合作联社民营办实验中学中心卫生医院的年度财务收支情况进行审计。资产负债损益审计全年安排资产负债损益审计项目个,即对县农村信用合作联社自来水公司进行资产负债损益审计。投资审计市局全年安排投资审计项。

9、以揭示,促进集团资源的更优化分配。突出重点,进步加大专项审计力度。年,集团审计部将在常规审计工作开展的基础上,有针对性的有重点的开展以下几方面的专项审计工作,并希望达到两方面目标是通过审计发现问题分析问题解决问题,提高企业管理水平,促进企业的自我完善是总结实践,以便有效推广利用。强化民生资金审计。加大对社会保障教育医疗环保及农等专项资金的监督力度,重点做好残疾人就业保障金救济救灾资金就业解困资金新农合资金等涉及民生的资金基金审计和审计调查工作,拟对区人口与计划生育局人事劳动保障局民政局劳动就业局残联等单位进行审计和审计调查,促进专项资金管理水平和使用效益的不断提高。深化领导干部经济责任审计。根据自治区审计厅对经济责任审计的要求,进步规范经济责任审计工作。根据。

10、纳入业绩考核,并在中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成本的开支范围标准原始票据合法性进行审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实合法性。工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标合同签订竣工验收付款进行审计。依照审后要追究审后要整改审后要运用的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏防范未然强化管理规避风险的目的。与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进步。

11、目个,即对中搬迁跟踪审计经济适用房决算审计房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计镇中小学标准化建设项目决算审计农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查已建成污水处理项目效益审计调查。年内部审计工作思路篇是制定具体的创建规划。年初同科室人员签订了目标管理责任书,分解任务,把创建巾帼文明岗纳入年度目标考核,作为加强系统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了科长副科长职责会计员职责出纳员职责审计工作职责等岗位责任制度,统了上墙图板,把每项工作落实到岗到人,使创建工作有章可循。为抓好全面管理,每年都与全局各科室单位签订目标责任书,进步明确服务标准任务目标,加强督促检查,狠抓工作落实,取得了良好的社会效益和经济效益,保障了公路工作的顺利进行。是加强。

12、还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。对下属企业经营业绩审计年度审计半年度审计通过对下属企业年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。通过对年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题执行集团经营政策落实经营管理措施,围绕集团年度经营目标提高经营效益。结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行收入合同审计集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全有效进行审计。在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务成本并不。

参考资料:

[1]2024年内部审计工作计划(16篇范文)(第33页,发表于2023-08-29)

[2]2024年审计部工作计划(8篇范文)(第25页,发表于2023-08-29)

[3]2024年审计员的工作计划(25篇范文)(第49页,发表于2023-08-29)

[4]2024年审计员工作计划(9篇范文)(第19页,发表于2023-08-29)

[5]2024年内部审计工作计划(25篇范文)(第64页,发表于2023-08-29)

[6]2024年审计工作计划(24篇范文)(第77页,发表于2023-08-29)

[7]2024年审计工作计划27篇范文(第55页,发表于2023-08-29)

[8]2024年度有关审计工作计划(28篇范文)(第57页,发表于2023-08-29)

[9]2024年审计工作计划(28篇)(第77页,发表于2023-08-29)

[10]2024年审计工作计划(25篇范文)(第77页,发表于2023-08-29)

[11]2024年内部审计工作计划(23篇范文)(第56页,发表于2023-08-29)

[12]2024年审计工作计划(20篇范文)(第44页,发表于2023-08-29)

[13]2024年审计工作计划推荐(20篇范文)(第56页,发表于2023-08-29)

[14]2024年审计员的工作计划(20篇范文)(第37页,发表于2023-08-29)

[15]2024年审计工作计划(23篇范文)(第47页,发表于2023-08-29)

[16]2024年审计工作计划(19篇范文)(第52页,发表于2023-08-29)

[17]2024年度有关审计工作计划(19篇范文)(第34页,发表于2023-08-29)

[18]2024年内部审计工作计划(24篇范文)(第75页,发表于2023-08-29)

[19]2024年公司出纳工作计划(13篇范文)(第19页,发表于2023-08-29)

[20]2024年学校出纳工作计划(14篇范文)(第25页,发表于2023-08-29)

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