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2024年度有关审计工作计划(27篇范文) 2024年度有关审计工作计划(27篇范文)

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1、责任审计项目待确定后再增加,其中财政预算执行情况审计项经济责任审计项部门预算执行审计项固定资产投资审计项其中决算审计项跟踪审计项专项审计调查项市局统组织项自定项目项。具体项目计划见附表。对年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,审计中重点以预算管理和资金分配为重点,以预算执行效率专项资金管理和非税收入管理为主要内容,关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况,促进预算分配公开透明科学规范,财政资金运行安全合理有效。根据区委组织部委托,暂安排对名区管领导干部进行经济责任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加,审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位臵,加强对专项资金使用的绩效评估,力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。其他审计工作,组织开展河北村。

2、编为您整理的年公司审计人员个人工作计划,供您参考,希望对你有所帮助,更多详细内容请点击第范文网查看。新年的钟声已经敲响了。回顾年的学习工作,我们在忙碌中也取得了很大的成绩。为了在新的年里更好的工作,特制订以下的工作计划总体工作思路年审计工作的总体思路是以科学发展观为指引,认真贯彻落实省市审计工作会议和区委全委扩大精神,着力推动审计工作创新创优,狠抓审计质量建设和队伍建设,为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。工作目标任务审计项目安排年暂计划安排审计项目项部分经济责任审计项目待确定后再增加,其中财政预算执行情况审计项经济责任审计项部门预算执行审计项固定资产投资审计项其中决算审计项跟踪审计项专项审计调查项市局统组织项自定项目项。具体项目计划见附表。对年区本级财政。

3、,着力加强党建和精神文明建设。坚持两手抓的工作理念,立足自身实际,以过硬的党建工作和深入的精神文明建设,促进审计工作全面发展。主要是从认真落实党建工作制度反面下手,继续坚持党员轮流上党课,年内组织召开次领导干部民主生活会,积极参加全区统组织的结对帮扶助和文明城市创建等工作。年度有关审计工作计划范文篇新年的钟声已经敲响了。回顾年的学习工作,我们在忙碌中也取得了很大的成绩。为了在新的年里更好的工作,特制订以下的工作计划总体工作思路年审计工作的总体思路是以科学发展观为指引,认真贯彻落实省市审计工作会议和区委全委扩大精神,着力推动审计工作创新创优,狠抓审计质量建设和队伍建设,为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。工作目标任务审计项目安排年暂计划安排审计项目项部分经济。

4、构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。根据审计署的统部署,以推动中央关于稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实到位,促进经济平稳运行健康发展和转型升级为目标,全面持续跟踪检查政府及其部门落实稳增长促改革调结构惠民生防风险等政策措施的具体部署执行和实际效果等情况,年重点审计以下方面是重点任务完成情况是重要政策执行情况是重大项目建设进展情况是重点资金落实和使用情况是推进简政放权政策落实情况是违法违纪问题情况是跟踪审计发现问题整改情况。在审计中重点抓住政策措施落实中的重点环节重点项目重点内容,深入分析问题产生的原因,落实各环节的具体责任,研究提出解决问题的对策,提出具体可行的整改意见,推动政策措施落实到位。年度有关审计工作计划范文篇新年来临,以下是第范文网小。

5、年内要编报计算机审计案例篇计算机审计方法篇,开展信息系统审计项,选送至人参加审计署计算机中级培训,并力争有案例方法和计算机审计项目在审计署省审计厅市审计局评比中获奖。夯实基础,着力提高审计队伍素质。要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训,不断提高其综合素质。是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想政治教育,使审计人员政治上坚定思想上纯洁,具备无私奉献的思想品格,保持良好的职业道德,为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。是抓实业务技能培训。要结合实际,深入贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定,要在全局大兴务实之风,始终坚持求真务实严谨细致客观公正的工作作风,增强政治意识,大局意识和责任意识,进步提高工作主动性扎实性,以务实的作风完成好各项工作任务。立足实。

6、亩城中村改造清河路亩江心洲期鹭鸣苑危旧房改造河西南部剩余地块南河风光带等项拆迁资金跟踪审核工作。区政府部署的其他临时性审计任务,协助区纪委监察局和司法等部门做好查案办案工作。,建立审计调研和审计信息责任制,每个科室全年要完成不少于篇高质量的审计调研文章,每人每年要编报篇审计信息围绕审计署省市审计工作会议重要活动重大专题及社会关注的审计工作热点焦点问题,适时开展有针对性的信息宣传工作。有关部门和社会各界对审计工作的重视和支持,营造良好的审计工作环境。座谈会向人大会作审计工作报告审计机关成立周年相关活动的信息宣传工作。,着力做好财政资金分配和使用管理权力运行国有资产保值增值重大投资项目建设进展重点民生项目建设进度及资金使用资源环境保护等方面审计情况的反映。,推动。

7、预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,审计中重点以预算管理和资金分配为重点,以预算执行效率专项资金管理和非税收入管理为主要内容,关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况,促进预算分配公开透明科学规范,财政资金运行安全合理有效。根据区委组织部委托,暂安排对名区管领导干部进行经济责任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加,审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位臵,加强对专项资金使用的绩效评估,力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。其他审计工作,组织开展河北村亩城中村改造清河路亩江心洲期鹭鸣苑危旧房改造河西南部剩余地块南河风光带等项拆迁资金跟踪审核工作。区政府部署的其他临时性审计任务,协助区纪委监察局和司法等部门做好查案办案工作。,建立审计调研和审计信息责。

8、高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。审计的内容根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金助学金发放,班费实习费等使用情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费教材费等财务收支情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内。

9、制,每个科室全年要完成不少于篇高质量的审计调研文章,每人每年要编报篇审计信息。管理和服务工作。主要工作措施转变观念,着力推动审计科学转型。要始终围绕区委区政府中心工作开展审计,用解放思想引领审计工作创新,促进审计科学转型。注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识,增强审计工作的主动性创造性,自觉将审计融入全区经济社会发展大局,积极为领导提供有效的决策依据,当好决策参谋。创先争优,着力打造精品审计项目。要紧扣打造审计精品工作目标,积极推动审计创先争优,全年力争打造至项高质量的审计项目。加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目标管理责制,完善审计工作考核办法,加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度,重要审计项目必须有名局领导担任主审或助审。。

10、立周年以来取得的成果。提炼信息挖掘成果服务宏观决策。加大对审计情况的全面把握总体评价和综合分析力度,及时提炼审计工作中发现的问题,形成有价值的审计建议,为领导宏观决策提供参考依据。注重质量,严格考核,提高信息宣传工作水平为切实提升工作水平,年的信息宣传工作考核将着重从质量入手,严格考核机制。市局办公室制定具体的考核指标,将工作任务量化分解到各县市区审计局。同时,为进步加大考核力度,对未完成采用任务的县市区审计局将取消年度目标管理考核评比资格。年度有关审计工作计划范文篇年度审计工作目标年的内部审计工作,以国家财经法规财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性合法性效益性为重点,结合我院年工作要点学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,。

11、审通过开展财务周期审计,使审计工作规范化制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。审计的方法及范围审计的方法是首先各单位自查,并形成自查报告其次内审人员采取审查资料个别访谈审计调查等方法进行。审计的范围是教学系及相关单位年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查个年级。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学成人教育部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法。电大工作部附属中学成人教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等其它相关工作学院内部。

12、变理念和创新方式,促进提高审计工作的质量和水平。围绕审计机关加强内部管理和自身建设,大力宣传在推进审计权能改革,加强队伍专业化建设廉政建设信息化建设和文化建设等方面的新举措和新成果。,以及审计机关自身建设情况。,弘扬正气,展示风采,树立良好的审计队伍形象。,有重点地宣传审计机关在创新审计技术和方法推动信息化建设及管理规范化方面采取的措施和取得的成效。丰富形式,拓宽途径,增强审计信息宣传效应利用多种渠道扩大审计影响。充分利用审计行业报刊党报党刊电视台广播电台网站等各种平台,多管齐下,大力宣传审计工作的新思路新方法和新成果,推动审计工作的深入开展。积极组织主题宣传报道。今年重点做好审计机关成立周年活动的系列宣传报道,发挥各类新闻媒体的特点优势,充分展示审计机关成。

参考资料:

[1]2024年内部审计工作思路(17篇范文)(第36页,发表于2023-08-29)

[2]2024年内部审计工作计划(16篇范文)(第33页,发表于2023-08-29)

[3]2024年审计部工作计划(8篇范文)(第25页,发表于2023-08-29)

[4]2024年审计员的工作计划(25篇范文)(第49页,发表于2023-08-29)

[5]2024年审计员工作计划(9篇范文)(第19页,发表于2023-08-29)

[6]2024年内部审计工作计划(25篇范文)(第64页,发表于2023-08-29)

[7]2024年审计工作计划(24篇范文)(第77页,发表于2023-08-29)

[8]2024年审计工作计划27篇范文(第55页,发表于2023-08-29)

[9]2024年度有关审计工作计划(28篇范文)(第57页,发表于2023-08-29)

[10]2024年审计工作计划(28篇)(第77页,发表于2023-08-29)

[11]2024年审计工作计划(25篇范文)(第77页,发表于2023-08-29)

[12]2024年内部审计工作计划(23篇范文)(第56页,发表于2023-08-29)

[13]2024年审计工作计划(20篇范文)(第44页,发表于2023-08-29)

[14]2024年审计工作计划推荐(20篇范文)(第56页,发表于2023-08-29)

[15]2024年审计员的工作计划(20篇范文)(第37页,发表于2023-08-29)

[16]2024年审计工作计划(23篇范文)(第47页,发表于2023-08-29)

[17]2024年审计工作计划(19篇范文)(第52页,发表于2023-08-29)

[18]2024年度有关审计工作计划(19篇范文)(第34页,发表于2023-08-29)

[19]2024年内部审计工作计划(24篇范文)(第75页,发表于2023-08-29)

[20]2024年公司出纳工作计划(13篇范文)(第19页,发表于2023-08-29)

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